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出口退税企业,本月可以退出口退税额39000元,内销增值税额600元,已勾选进项发票39074元,内销的要怎么申报税额

2025-08-06 09:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 09:55

13%销售货物里面专票在第一列第二列列填写普票在第三列第4:00无票收入在第五列第六列 主表自动取数

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快账用户7464 追问 2025-08-06 10:00

自动取数了,就默认不用交税了

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快账用户7464 追问 2025-08-06 10:00

内销需要交税的是不是要做进项转出

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齐红老师 解答 2025-08-06 10:04

你看一下你是不是有进项税额抵扣了?

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快账用户7464 追问 2025-08-06 10:06

有进项,有进项就可以全部抵了,不交税吗

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齐红老师 解答 2025-08-06 10:08

对的,是的,可以这么做的。

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13%销售货物里面专票在第一列第二列列填写普票在第三列第4:00无票收入在第五列第六列 主表自动取数
2025-08-06
同学您好,问题正在解答中,请稍后
2022-12-23
1.当期不得免征和抵扣的税额=1000*(13%-9%)=40 2.当期应纳税额=300*13%-(195-40)=-116 3.当期免抵退税额=1000*9%=90 4. 当应纳税额为负数   有退税额    (2和3的绝对值  当期应退税额取小值  )即当期应退税额90
2021-04-28
不得免征和抵扣税额=1000*(13%-9%)=40 应纳税额=300*0.13-(195-40)=-116 免抵退税额=1000*9%=90 应退税额=90
2022-05-13
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