没有好的措施,员工不举报,通常没什么大问题
老师我们企业是不给员工交社保的,但员工要求以企业名义自己交那么社保开来的收据是这样的,我做工资的时候代扣代缴那栏应该填哪个数啊
老师你好,我想问下企业之前都没有给员工上社保,现在如果要上社保,需要怎么办理
别的公司替我们公司的人员发了工资,交了社保,现在要把对应的资金转回给对方,该怎么操作呢?
员工在本单位工作,但员工的社保转到其他单位了,也就是其他单位代扣代缴这位员工社保,现在其他单位要求把我单位的员工社保要转还给他单位,那员工的社保包括企业与个人缴费的社保都转给了其他单位,求应该怎么去做这笔分录
老师,我们需要给员工增加社保,这个员工之前单位效益不好,公司2021年就没有给员工交社保,应该是欠着税局,现在他们老公司没有给他断交,我们这边也交不上,该怎么办,
老师,我想问一下,生产型进出口公司生产出来的产品,如果在国内销售,这一部分的销项税是不是也需要进项抵扣,如果当月进项不足抵扣国内的销项,次月或者之后是不是还需要再去抵扣,如果是这样的话,我想问一下最长的延迟抵扣期限是多长时间?
您好 老师 增值税是按照差额申报,水利基金缴税 申报时收入能按差额申报吗
1. 我司购买材料共77778元,银行已支付,专用发票未到。材料直接送加工厂代加工。 2. 加工完成支付代加工费42700,银行支付(含加工费38685元,材料费3267元,运费111元,纸箱费637元) 3. 产品完成及收回剩余材料(约25000元)入库。 请问老师以上3如何做分录与月末结转?
老师好,发生业务招待费300万元,这个题的答案是不是错的
收到供应商发票金额996实际公司付给供应商1296,可以先挂借:其他应收款300,成本996贷银行存款1296吗后面补开剩余发票在冲其他应收款可以吗
老师银行收到的约定转存是什么
对公户购买黄金如何做账
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