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@董孝彬老师,在线提问的,讨论

2025-08-06 20:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-06 20:34

晚上好呀,感谢您的信任

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快账用户5114 追问 2025-08-06 20:39

4个分录都要红冲,那我会计账材料相当于减少了,成本出了成本,我再按她的结存数倒结转成本吗

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齐红老师 解答 2025-08-06 20:54

是的,本来冲暂估要减少的嘛

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快账用户5114 追问 2025-08-06 21:00

但是成本的里没有红冲这个材料的哦?而是当成本出了,结转了;4个分录都要红冲,那我会计账材料相当于减少了,我再按她的结存数倒结转成本吗

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:02

4个分录都要红冲,看他做了哪个红冲, 我们做剩下的嘛

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快账用户5114 追问 2025-08-06 21:19

成本那个人负责做的成本表,我在账上按她的成本来做的

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:22

哦哦,那分录全是咱做的,我们把这2个分录以前做正数,现在在3个月内做负数,相当于没有发生过

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快账用户5114 追问 2025-08-06 21:24

上面是成本同事做的表,下面是我做的账,按她的理由把5月购入7月再卖出,正常也是可以把账上多计提的的商品结转掉;但是我账上这个5月是虚的,怎么出成本?我出了,我这个挂帐的其他应付咋办

上面是成本同事做的表,下面是我做的账,按她的理由把5月购入7月再卖出,正常也是可以把账上多计提的的商品结转掉;但是我账上这个5月是虚的,怎么出成本?我出了,我这个挂帐的其他应付咋办
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齐红老师 解答 2025-08-06 21:29

我们这个有点乱的,成本的同事材料是要按总账的金额来结算,现在是总账要去匹配成本的表格了 5月虚的就是多了,6月来票,7月把5月的分录红冲,各科目没有余额了

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快账用户5114 追问 2025-08-06 21:35

成本她这样结转了成本,相当于把暂估的,假的计提,当成本结转掉了,这个逻辑虽然不对,但事实上也是可以,就是虚增了成本。

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:43

其实总账的分录很简单,跟着成本核算表格来做,账表一致

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快账用户5114 追问 2025-08-06 21:46

如果我按她的表来做,就相当于多结转一次成本了,也是虚增成本,对吧?

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:50

我的理解,红冲暂估的分录,然后生产成本结转到库存商品,再到主营业务成本不用红冲的,他的表格里考虑了,我们按最终合计数入账

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快账用户5114 追问 2025-08-06 21:55

老师,红冲了暂估的材料,哪里有材料结转完工产品哦?

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快账用户5114 追问 2025-08-06 21:57

如果我按她的表来做,相当于我不冲暂估材料,从领料到完工到结转成本再做一次了,就相当于多结转一次成本了,也是虚增成本,对吧?

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齐红老师 解答 2025-08-06 21:57

您好,咱不要管,成本核算同事都体现在他表里了,我们只要暂估材料后,再冲回暂估

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快账用户5114 追问 2025-08-06 22:00

只做冲回暂估材料,然后按她的结存数倒推做完工产品和成本?

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齐红老师 解答 2025-08-06 22:03

您好,是的,我估计 白天我们讨论的不对,成本核算不会按购入多少就算多少材料的

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快账用户5114 追问 2025-08-06 22:24

我试了一下,我的成本表利益还是比成本表多那个冲减的差额

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快账用户5114 追问 2025-08-06 22:26

老师看下,左边黄色的就是冲减材料的,右边黄色的就是库存数(成本结转材料后的)库存

老师看下,左边黄色的就是冲减材料的,右边黄色的就是库存数(成本结转材料后的)库存
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齐红老师 解答 2025-08-06 22:28

哦哦,刚才您写的纸上是成本核算表格,咱做分录时,我就在怀疑下午我们讨论的部分,我们的暂估和红冲都体现在成本核算里了,出库存我们就不用单独做分录,按总金额结转就可以,因为这个总金额已经考虑了冲回暂估的 因为暂估和红冲是入,出是销售,不相干的

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