同学您好,很高兴为您解答,请稍等
企业开始做外贸出口 ,一批货已经出口了,国外分期付款给我们,按美元的,目前只给了一部分,还没有给齐,是不是要等他给全货款,我再开发票呀?因为每天的美元汇率不一样 ,但是退税这块可以到时候再退吗
您好,有个问题咨询一下,我公司属于外贸出口免税,进项税额退税的,税局打电话说我们16年有笔退税款因为虚开让把那边退税款退回去,税局说让我们在九月份报税的时候做正常的征税处理,这个具体怎么做呢? 你好,你们是13%的货物吗?不给免了是吗 是的,现在要把退税的那笔钱退回去,然后销售的货物还要视同销售缴纳增值税,不给免税,16年的应该是17% 在未开具发票一栏填写 销售额=当时发票金额/1.17/1.13 有没有办法不交增值税呢,我们实际也是出口了,上游给我们虚开的我们也不知道啊,当时认证退税税局那边都过了啊 虚开发票你们不知道,不能吧,他实际销售给你货物了吗? 这上面是咨询的一个老师,我们有实际的货物,也实际出口了,有没有办法这笔不税呢?
老师你好,我想请问一下,我们是纯外贸企业。因合作工厂经营不善欠税后导致他们去年开给我们的部分增值税发票成了异常票,我们去年已经将那部分税票正常申报退税且收到了退税款,现在这样的情况下税务追缴我们已经申报的这部分退税,现在我们钱交了之后我想请教下这笔业务如果是用红冲的方法该怎么做呢?
老师,您好,请问我们是出口退税外贸企业,进口货物对方给我们开了增值税专用发票,我方已认证,但后期发现错误,对方又开了红字发票给我们,纳税申报表中这个退票的进项税额我们应该怎么填?填在哪一行?可以说明一下吗?谢谢
我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
5月份的工资6月份发放。先把员工个人所得税代扣出来,7月份再申报缴纳个人所得税吗?
老师,员工在个税和劳动局上投诉了,我要是更正个税申报表,可以解决问题吗
我这边刚刚办理了股权转让怎么去电子税务局查看最新的股东信息
老师你好,商品已经入库,发票未到,暂估入库的情况下。暂估下面是否需要设置三级科目
公司每年都需要出一份审计报告吗?作用是什么
老师,增值税纳税申报表,我申报好了,不小心被我点了作废,缴费为0。后来又出现了新的纳税申报要申报,有影响吗
我是退休人员,退休工资才三千来块怎么还要扣税,是厦门财税库银社代扣
这样操作对吗请老师指导
老师您好,想麻烦你一下,报个税时,有一个同事1到2月有专项附加扣除赡养老人每个月1500.报1月2月税时也抵扣专项附加扣除抵扣个税了,但是到3月时老人没了,员工自己把专项附加扣除赡养老人这快给删除了,导致我在报3到7月有累加个税了,这时我在让同事填上赡养老人,9月份能退回税吗
以前年度损益调整只是一个用来过渡的会计科目吗?
您好,需要开具《出口货物已补税/未退税证明》,开具前要在申报系统中做调整申报冲减退运部分的退税数据,已退税款不用全部退回,只需按退运的10件货物对应的原退税额补缴,补缴后凭相关材料申请开具证明,再办理海关退运手续。
请问具体怎么操作啊,做调整申报的时候没有要填数量的地方啊,只有一个关联号要填,但是这个关联号肯定是全部的税款啊
您好,登录电子税务局进出口退税管理的免退税申报,找到外贸企业调整申报模块新增,不用单独填数量,按退运10件占原来50件的比例算出对应金额填进去,保存提交后自检成功再申报,之后按系统算的应补税款补缴,再申请开那个已补税证明就行。
没有让填税额的地方啊,明天我给您拍个照
您好,要是没专门填税额的地方,就按退运10件占原来50件的比例,算出这10件对应的出口金额,填到像“原币离岸价”这类金额栏里,系统会根据关联号和填的金额自动算出要冲减的退税额度,填好保存后自检提交,之后按系统算的数补税就行。
老师您看一下这个调整申报页面,只让填原关联号,其他都不能填啊
您好,先填原关联号,保存后,系统一般会自动带出原申报的详细数据(像数量、金额这些 ),后续在对应界面里找能修改或录入退运调整数据的地方,把退运 10 件对应的金额等信息填进去,完成冲减调整
填好保存就生成这个表了,没有带出来数量金额啊
这是保存后的页面
您好,填完原关联号保存后,如果没带出数量金额,就手动找“调整内容”“冲减数据”这类栏,按退运10件占原出口50件的比例,算出对应要冲减的数量、金额填进去,保存提交等审核 。
关键没有这类栏啊
我给你发的图片你也能看到
哦哦,那我们换个入口,电子税务局,点 “我要办税”,选 “出口退税管理”,找 “证明开具”,点开后选 “出口货物已补税 / 未退税证明开具”,在这个入口填原关联号,再手动录入退运 10 件对应的数量、金额等信息,提交申请 。