您好,这个是否需要三级,根据公司需要来
月底走货物到库,尚未收到发票,例如不含税金额为10万,做暂估借库存商品10万贷暂估应付账款10万。借主营业务成本10万贷库存商品10万。下月发票还是未收到,但是有确认收入和成本。结转成本凭证,借主营业务成本10万贷库存商品10万。这种情况下是不是就不需要做红字的借主营业务成本贷库存商品这个凭证了?还有一个就是发票未到货物已入库,本月结转了成本,月底暂估了借库存商品贷暂估应付账款,此时可以不用再将暂估的库存商品转入成本吧
老师你好,请问一下暂估入库已经做了暂估,然后开出销售发票,发票仍然未回,结转成本的时候也还要暂估吗?
您好,老师!货到入库,票未到的情况下需要暂估入账是吗
老师请问一下采购了一批车间配件,已付款已入库,未开回发票。我是做借:库存商品——二级科目是要建一个“暂估”吗?贷:银行存款。
老师,2023年代理记账暂估了100多万商品,这里面有很多在2023年已经入库且收到发票了,收到发票后他们还是还是正常入库入账的,但是代账冲销暂估和库存,导致库存大,暂估也大。我在2024年是否直接冲销暂估就可以呢?
老师,如果2023年我们是负差额-76万,然后在2024年有白条差额190,能不能抵减76万呢
老师你好,我想请问企业里 母公司豁免子公司的债权,子公司签欠母公司钱,不需要还,需要达到什么条件或签署什么
老师,你好,我想问一下提前支付网上投流费5000,并且同时收到发票,该怎么记账,前面我是做了预付每月计提转广告费合理吗
老师,刚那个内账的问题还要问一下,假如我出货100元,我的分录是: 借:银行存款100 贷:主营业务收入100 那个应交税费是季度时再按销售额*1%作为销售费用吗?
第一题流出的现值,可以理解为流入是负号,流出是正号吗?
求动态回收期不太懂,我的理解是回本上一年➕(投资额-回本前一年现值)/(回本当年现值)
A企业销售货物,合同中规定A企业把货物运输到客户指定位置,1.A企业没有运输能力,运输是靠A企业的供应商运输到指定位置 2.A企业没有运输能力,A企业委托D企业运输,3.A企业本身有运输资质,她提供运输。请分别回答1-3分别是不是混合销售和兼营(如果我合同表诉不清楚,请告诉我需要填写什么条款)
这这一题第二问赵某拒绝承担责任的理由是否成立?为什么答案是不成立?不是有约定从约定吗?
老师,一个人每月工资13000,没有其他扣除项目,个税要交多少? 列明细
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?