借管理费用等 贷营业外收入 或者直接不做
老师,餐饮公司的收银系统收入11200元,200是微信支付扣了手续费,银行帐上不显示,银行实际到账11000元,这个怎么做分录呢?
#提问#支付款当时没收到发票,2个月后收到的,分录怎么写,实际支付款的时候分录是,借 管理费,贷 银行,收到发票不知道怎么做分录了,麻烦老师给写一下
老师,奶茶店,通过支付通收款,支付通绑定的是公司的银行卡,,钱自到转到银行卡,这个收款怎么做分录呢
请问老师,11月25日,有500元的加油票,12月1日支付报销了这笔加油费 分录: 1、转字 借:管理费用—交通费500 贷:其他应付款500 实际支付时: 2、付字 借:其他应付款—500 贷:银行存款500 12月1日做账时候是不是要做这样的两笔分录呢
老师,通行费里的车牌号不是公司车是员工的车,这个通行费分录怎么做?
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
刚查了一下,进项税额已经抵扣了
所以需要做账吧
借管理费用 进项税额 贷营业外收入 借管理费用 贷应交税费进项转出 或者直接不做
哦,所以节假日的进项税额是不能抵扣的是吧?如果抵扣了需要做进项税额转出 是这个意思吧
因为你这个没有支付以后也不支付的,所以相当于没有发生,不能抵扣。