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Q

请问前期抵扣了进项发票,现在要转出进项发票,请问分录怎么做

2025-08-08 09:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-08 09:57

同学,你好
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户7489 追问 2025-08-08 09:59

今年的2月份抵扣的

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快账用户7489 追问 2025-08-08 10:00

而且做了进项转出这个科目,到时候有这个余额啊!怎么搞,在贷方

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齐红老师 解答 2025-08-08 10:03

同学,你好
会结转的
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷:应交税费—未交增值税

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快账用户7489 追问 2025-08-08 10:04

不做以前年度损益科目,还能做什么

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齐红老师 解答 2025-08-08 10:05

同学,你好
利润分配-未分配利润

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快账用户7489 追问 2025-08-08 10:07

我不想影响利润表跟资产负债表的勾稽关系,而且我是今年,没有跨年

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齐红老师 解答 2025-08-08 10:08

同学,你好
本年的计入费用、库存商品

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快账用户7489 追问 2025-08-08 10:09

怎么做呀!麻烦帮我整个分录

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齐红老师 解答 2025-08-08 10:14

同学,你好
借:费用、库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出

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快账用户7489 追问 2025-08-08 10:16

后面还要做什么科目

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快账用户7489 追问 2025-08-08 10:16

因为贷方还有余额,转出

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齐红老师 解答 2025-08-08 10:18

借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷:应交税费—未交增值税

借:应交税费—未交增值税

贷:银行存款

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