您好,接前面的的建账,后面再调账
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
老师,您好。新接手的公司建账时按照科目余额汇总表还是明细表录入初始数据?
老师接手的公司之前没有建账,现在我从10月份开始建账,按她9月底的余额表重新建账,输入期初余额有些科目里面有很多二科目,但我现建账期初只能输一级科目的余额数的
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
新建账套,录入初始数据时,其他应交款二级科目余额和申报表上的数据相差0.03,试算不平衡,该怎么调整,先不设二级科目吗,直接其他应交款和报表余额一致
老师7月开的发票有一张错了,要红冲。但这里选不了怎么办!
老师,商品采购,到货就是直接给到客户,有跟供应商签了采购合同及客户签了销售合同,请问入库可以不做账,而是根据采购合同和销售合同来做收入及结转成本吗
进销项结转到未交分录摘要怎么写?
就是综合保税区一般纳税人企业在进口原材料,加工为成品后出口和内销,整个过程要缴纳哪些税费
老师,请问现在小规模纳税人是不是月度不超15万,季度不超45万呀?
老师!问一下建筑业外经证每年必须要个税申报吗
老师 每个月需要结转销项税额吗
老师,请问下有一张进项票金额错啦,8月重新开,成本7月要入账,凭证怎么写,下个月冲红,重新开凭证怎么写
老师,我7月份开一张销项发票,8月初红冲了,8月份申报增值税的时候,这个红冲的金额是不是还包含在里边要交税
退休人员,是一个公司法人,申报工资薪金有没有什么风险?需要注意什么?