洗发水先开10元,再开折扣负数9.9
自制产品赠送给客户,站在企业所得税方面,需要世通销售,但是我不理解,这到底属于用于对外捐赠还是属于用于交际应酬?假设我是洗发水生产商,还有一种情况如果我把洗发水总送给客户吗,是不是还有可能属于是市场推广和宣传???那么这几个到底怎么区分呢?不懂
我们是药品零售企业,然后开发票需要有赠品的情况。 一般就是正品正常开,赠品就先正常市场价格开,然后正常的价格下面做一条100%的商业折扣 比如10盒赠1盒。那如果我们的供应商给我们开发票就是10盒赠1盒。那我们卖给客户也是10盒赠1盒。那我们进的货里面就有赠品,那也是开发票赠品也是同样正常的销售价格下面开一条100%的商业折扣吗?是不是与上游的发票具体的来货进货价没有关系呀
我这边是一个农药销售工资,一个单品普加斯,小规模,采购单价420,销售单价504,今天销售25件,销售额12600元,实际给客户折扣2600元,开发票的时候也开了折扣额,我增值税应纳税额是1万吧,特别是折扣额2600元怎么做账务处理
甲企业为一般纳税人,位于市区,2023.04; 外购原材料取得增值税专用发票注明价款11000元,税1430元; 销售自产高档香水,取得含税销售额140000元,另收取价外费用1250元; 3.销售自产高档化妆品A共100件,取得不含税销售额130000元; 4.外购生产用水取得增值税专用发票注明价款2000元,税180元; 5.销售自产高档化妆品B出售,取得不含税销售额90000元,另收取包装物押金共1300元,将押金与收入分别核算; 6.将自产化妆品A发放职工福利共30件,成本800元/件; 7 自产高档化妆品C对外赠送,无市场价,成本5000元,成本利润率5%; 8.外购原材料取得增值税普通发票注明价款3000元,税款390元; 销售洗发水取得含税销售额50580元,给予现金折扣条件(5/10.3/20.30).对方于第6天付款。
老师,我们是医院,由药品代理商供货,现在有种A药是厂家活动赠送给我们,由代理送货开票,钱厂家给代理商。现在是我让代理商开销售折扣折让发票,代理商说钱厂家付了,他们开不了。这样这笔款我们就要确认营业外收入,问题是他们经常有赠品,金额还不小。我’觉得这个应该是厂家开折扣发票给代理商,代理商再开给我们才对
老师,我7月份开一张销项发票,8月初红冲了,8月份申报增值税的时候,这个红冲的金额是不是还包含在里边要交税
退休人员,是一个公司法人,申报工资薪金有没有什么风险?需要注意什么?
老师,个体户的印花税怎么申报缴费
算可变现净值时不减掉成本吗
我们是农机公司,现在要承包给其他农机公司,但还保留独立核算和原法人,这个涉及的财务问题有哪些呢?
一般纳税人酒店,小企业会计准则,7月销项税额为736.39,因为刚营业,有4万多的进项税额,在勾选进项税额时,比销项多一点就可以了是吧,不交增值税就行,还有多的那部分怎么账务处理啊?能写下账务处理分录吗
商贸行业增值税和企业所得税税负率分别多少
老师,您好!公司本应在2022年时做这笔分录,借:主营业务成本 500元,贷:其他应付款500,刚才查到少做了,到现在来做这笔,正常会计分录应该怎么做?
老师您好/:coffee,我们是山东淄博的建筑公司,在河北承德市做工程,工程已结束,已经给甲方开具发票了,这样的话,什么时候在电子税务局里反馈啊? 是不是在下个月,报税完毕后啊?
财务主管手底下有个负责申报增值税和所得税的,作为主管,应该怎么去审核申报的税务对不对?
不是要按销售金额的比例分摊这个9.9吗
不用,可直接这样处理即可