借:利润分配-未分配
贷:应付账款
老师,您好。公司2019年暂估了成本,当时的会计分录是借:主营业务成本贷:应付账款,现在2020年在汇算清缴之前收到了成本票。那么分录我该怎么做呢?
老师,上个月时候,我做了一笔借主营业务成本—暂估 贷应付账款。这个月成本票到了,应该怎么做分录
有笔两笔成本, 借:主营业务成本30000 贷:银行存款30000 还有一笔,借:主营业务成本8000 应付账款-公司8000 ,现在又收到该公司一笔退款,23000,这个分录怎么做
老师好,我6月有一笔实收资本到位当时分录做成了,借:银行存款10万 贷:其他应付款10万 请问老师我现在更正这笔分录怎么更正?
老师,当初预定旅游团保险时,计提分录为 借:主营业务成本 500 贷:其它应付款 500 现在有返利200,我只支付了300,那我应该怎么做分录啊?
你好,老师,我公司在2014年和甲方签订了一个劳务施工协议,当时约定的是不开发票,工程完工后甲方乙付不出工程款了,我公司就申请的仲裁判决,甲方的资产就优先判给我公司,现在有人在税务投诉我公司偷税漏税,没有开发票给甲方,税务要求我们把这个情况写清楚,我该怎么写,如实写的话,对我公司这种协议不开票的行为是怎么样的结果
您好老师,我们是一家社会服务中心,就是那种民办非企业的,我们是小规模,我们可以开免税发票吗?我们增值税和所得税有什么优惠吗
老师,入账的费用只有发票没有报销单可以吗?没付报销单会有什么税务风险呢?
个税app同一年度任职受雇单位,专项附加扣除可以选择两家公司吗?
5年来未分配利润累计600万,但是从来没有提取过法定公积金,需要补计提吗?
老师 我想问下像这种零星采购200元左右的物资 开票数量和入库有差异 金额对的 采购不愿意沟通重开 会有影响吗
老师,个体工商户没有经营,也没有员工,前边会计4月份给业主0申报了综合所得,这几个月没有申报,怎么能把业主这个雇员信息该一下,不申报综合所得
取得的用点进项票用不用交印花税
你好老师:中级考试只剩仅仅一个月了吧,突然心里没底怕过不了…我是从5月份才开始学的,要上班还要兼顾家庭孩子,每天仅抽出3-4小时学习,目前是几乎都学完了,章节题也陆续做了些,但是发现学完的还是忘,各科知识点太多了,昨天做了实务真题客观题部分只答了23.5分,我觉得自己学的还挺顺利但是这成绩,,心凉心累 其他科没敢做真题,想问老师我接下来该怎么办,还有希望都过吗 不想来年再一次了…
老师,你好,如果当月面粉已经加计扣除1%.但是在做账的时候发现面粉不够用,需要在领用,怎么处理呢
应该是借:以前年度损益调整50,贷:应付账款50,结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整吧
你们是企业准则吧,那就是这样的
摘要要怎么写呢
摘要写调账就可以
像这种凭证后面没什么原始凭证可以的吗
可以的,因为这个只是调账