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老师,您好!公司本应在2022年时做这笔分录,借:主营业务成本 500元,贷:其他应付款500,刚才查到少做了,到现在来做这笔,正常会计分录应该怎么做?

2025-08-08 14:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-08 14:00

借:利润分配-未分配
贷:应付账款

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快账用户2442 追问 2025-08-08 14:08

应该是借:以前年度损益调整50,贷:应付账款50,结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整吧

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齐红老师 解答 2025-08-08 14:12

你们是企业准则吧,那就是这样的

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快账用户2442 追问 2025-08-08 14:23

摘要要怎么写呢

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齐红老师 解答 2025-08-08 14:24

摘要写调账就可以

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快账用户2442 追问 2025-08-08 14:27

像这种凭证后面没什么原始凭证可以的吗

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齐红老师 解答 2025-08-08 14:28

可以的,因为这个只是调账

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借:利润分配-未分配
贷:应付账款
2025-08-08
您好,借 其他应付款  贷 以前年度损益调整   然后再根据发票做今年的
2024-06-13
没有发生这个业务还是说没有拿到发票?
2025-01-10
你好 ,收到该公司一笔退款23000 借:银行存款 23000 贷:主营业务成本  23000
2022-08-17
您好,把暂估冲销就好
2022-08-09
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