累计折旧跟期末数一样填正数
老师接别人的账过来,是要按科目余额表录初始数据还是报表,现在我是按科目余额表录初始数据,期末结账后,利润表一样,但是发现资产负债表的年初数跟资产负债表的期末数有些科目数据一样,有些不一样,怎么处理
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
新建账套的时候,录入期初数据时,1、期初余额填的是科目余额表里的期初数还是期末数,2、累计借方和累计贷方数会不会对这个期初数造成影响
老师,填写期初数据,科目余额表上的期末余额填在期初余额,本年累计发生额相应填写借贷方,科目余额表上的期初数据是不是没有用呢
应收贷方期末有余额吗,建账怎么建,也是在期初填写贷方的期末数据吗
老师,请问一下,我们每个月的销售额没有全部开具发票,这该如何处理?这在金税系统数据会不会遗留下来?
董老师回答,怎么解决,现在带不出来她工资,新接手过来,第一次报
老师您好!公司认缴是1000万,实缴也是10000,请问可以按600万进行转让吗?
个体户需要做账做账吗
双休人员工资怎么算怎么计算
有关开票问题 上游卖给4套系统,我开出去是分明细开(14个模块),现在我要求上游怎么开票风险小一些?
老师,我们是生产型企业,现在申请办理了电子口岸卡,我外汇账户了,然后接下来还要办理哪些手续,才可以出口发货,进行报关?
我公司用的金蝶kis专业版,现在要建期初数据 ,公司有一个进销存的系统,那我现在要在金蝶就录存货的数据,请问这个数据在哪里录,
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
应付呢?期末在借方设置期初就是负数,期末在贷方,期初数就是正数吗?
应付若是借方余额,在贷方负数表示
贷方有余呢,期初数填正数是吧
贷方有余 ,期初数填正数
那像待认证进项税额,增值税留抵税额这些科目方向在借方呢?借方余额和贷方余额又怎么填
待认证进项税额 ,借方余额,借方正数,贷方余额,借方负数