咨询
Q

老师,请问一下,我们每个月的销售额没有全部开具发票,这该如何处理?这在金税系统数据会不会遗留下来?

2025-08-08 18:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-08 18:05

可按未开票收入申报的

头像
快账用户3928 追问 2025-08-08 18:07

意思就是,在申报增值税的时候,当月实际开具多少,就填在开票收入,未开具数据就填在未开具数据是吧。这样在金税系统就不会遗留数据?

头像
齐红老师 解答 2025-08-08 18:07

是的,你的理解是对的。

头像
快账用户3928 追问 2025-08-08 18:07

那就对了,吓死我了

头像
齐红老师 解答 2025-08-08 18:12

好的,祝你工作顺利!

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好会的,你的进项需要转出,成本也得红冲。
2021-01-13
你好,收票方愿意接受的话问题不大的。
2021-09-30
借:管理费用等 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应收账款等
2022-10-17
同学你好 这个可以的
2021-11-03
你好,电子税务局正常带出来的金额是减去了红字发票金额的,如果没有减去你可以手工修改一下
2022-09-19
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×