直接做借应交税费应交增值税(进项税)待应交税费待认证进项税

你好老师,以前的进项税,每月没认证,计入应交增税费,待认证进项税了,现在想认证,是转到进项税里吗?这个分录对吗? 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
老师,待认证进项税额,是放到应交税费-应交增值税-待认证进项税额,还是应交税费-待认证进项税额?
待认证科目是应交税费-应交增值税(待认证进项税额)还是应交税费(待认证进项税额)
待认证进项税额科目是在应交税费—待认证进项税额还是应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
老师,你好, 没有勾选的进项税计入待认证进项税, 下月初认证时,是找到原记账凭证改为应交税费应交增值税(进项税)?还是直接做借应交税费应交增值税(进项税)待应交税费待认证进项税??
老师 请教一下 我是工程类公司内账会计 我们这有的收入是开票的 有的是不开票的 我怎么能在账上体现出两者的区别
老师在会计学堂学习中心里面提交全点发票底下这一项时,图中勾选两处总是红框,而这两处是自动生成的,改不了的,得怎么办?
老师我们公司日常的收入和支出,怎么解决,支出没有发票,收入也没有?
建筑公司的法人收工程款了,当时法人收款的时候是备注的是往来款而不是工程款,后面建筑公司开了发票,但是现在税局不认可法人收款的行为要求纳税调整,说是三流不一致,因为业务发生的时间是15年左右,税局现在要求收票方纳税调整合理吗
老师,个税零申报后可以修改工资信息吗
在哪能下载纳税申报表
老师:资产可以作为实缴注册资金吗?需要资产证明吗。
请问现在公司员工差旅出行的火车票飞机票可以抵扣进项的税额是计算抵扣还是勾选抵扣?
员工工资10月份需缴纳150元个税,公司已代扣,需要怎么做分录,发工资时又要怎么平账
老师,库存商品暂估入库是啥意思
老师,你好 租用厂房改造时,一部分费用是厂区的地坪,围栏,这些费用摊销时,计入什么会计科目?
摊销是计入管理费用科目
老师,你好,租的地,地上彩钢瓦搭建的厂棚,计入什么科目??
那个计入长期待摊费用
后期摊销时计入制造费用?
是的,厂房的摊销计入制造费用