同学您好,很高兴为您解答,请稍等

请教老师,其他老师不要回答。生产型出口退税企业都需要保存什么具体资料?特别是首次退税税局可能会查。老师能都给一一列举吗?就是出口不用交销项税那个申报。还有是什么时候确认退税申报?报关单出来后的当月还是次月? 生产型退税跟一般外贸型退税一样在认证进项的综合服务平台勾选退税吗?
外贸出口的,供货商6月进项开票内容有误,需要红冲,那勾选了退税发生回退后,在申报这个月增值税的时候,退税勾选供货商开回来正确的发票(本应该是6月份的进项票),那我还需要填写在附表二的第26栏吗?
老师之前是出口退税勾选但是现在没有这个模块了,现在新版电子税务局升级后,生产型出口退税企业的退税操作步骤是:先跟平常非退税企业一样进行进项勾选确认,然后再点增值税留抵税额退税?是这样操作退税吗?
#提问#老师老师第一次第一个月遇到出口退税怎么申报,进项税额怎么勾选认证需要选多少?有足够多的进项税额抵减销项税额,以前控制着每月交个200左右增值税,现在有出口收入了,还需要多勾选点进项抵扣增值税吗?是不是当月出口的收入退税得先交下月才退税呢?老师能不能举个例子讲讲?
老师:比如9月份出口6万,那我申请退税,意思是不是进项抵扣需要勾选6万的进项可抵扣的税额进来对吗?生产企业出口退税
固定资产清理这个税怎么办
老师,刚任职一家公司,仅收到之前的电子凭证,现税务局打电话说24-25年有涉嫌接受发票1000万,让自查,现在问了之前会计,说是真实业务 ,现在从账务上看,就是当年未做收入 公司是小规模,数字都在账面趴着,我现在应该怎么操作?主要也没有之前的业务资料,如果饿哦出面解决这事,会影响我个人吗?
统计局B203表报 三、应交增值税(本年累计发生额)是哪个数据是
老师,25.3月直接支付24.12月工资(没计提工资直接支付的)支付分录: 借:管理费用-工资 2万 贷:银行存款 2万 那这2万要放到25年汇算清缴A105050表的账载金额?实际发生额?还是税收金额
老师,这个月买方退货退了一部分,我发票也冲红了一部分,货款也退了一部分,那我这个月是不是把红字发票和退款回单做附件,然后做个方向的收入凭证?
老师,个体户就是个体工商户吗?有个体经营部吗?
老师,在电子税务局能查到客户有没有付钱吗
请问员工垫付的采购物品单子没有付款截图可以报销吗
一张蓝色发票可以多次红冲吗
老师图中有两个问题,因为我们是内账,不分含税未税的,问题我们已付款是含税金额,让我们入库材料是按未税,那么现在账上出现了一个问题就是差额,呈现出我们多付款,后续我们要那我们要是补按已付的含税的税金材料差额还是按入库材料部分的税金呢, 比如我们一年已付总额35346.4含税,但是我们入库金额是未税32680元,那么这时候账上有差额,那我是按35346.4/1.13*0.13=4066.4补税金材料差额,还是按32680*1.13*32680=4248.4元来补税金材料差额呢 请回答过的老师忽略,谢谢
您好,进出口贸易公司(外贸企业)的进项发票需要提前一个月在增值税发票综合服务平台勾选认证,勾选后次月才能申请退税;生产型进出口企业也需要提前一个月勾选进项发票,勾选后要进行用途确认,确认用于出口退税,之后才能在次月提交退税申请。
谢谢老师!顺便问一下收汇的汇率是不是银行哪一天的收汇就按哪一天的汇率计算入账。
您好,实际收汇当天的汇率哦
还有如果某天银行收汇,但是收汇有没有可能是几个客户银行后台汇总收的一个总数,还是说银行后台收汇是一个客户对应一个,或者说一个客户有两笔收汇,是哪种情况,
您好,银行收汇时,有可能是一个客户多笔业务汇总收汇,也可能是多个客户一起汇总收汇,具体怎么操作要看银行的具体操作流程和客户的特殊要求。
那如果有这两种情况的话,在税务后台填写收汇情况表的时候得把对诮出口客户对应的单证(报关单)一一对应找出来才行,要不然怎么增一一对应的填写收汇情况表,老师,是这样的吗?
还有一个问题,分三次分给您的,您看一下
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的
如果之前财务单一窗口填写的是计算出来的FOB价格,但是之前开报关单上的发票又是安电子口岸四舍五入的FOB价再乘以对应的汇率开的销项发票,那这样的话就存在销项票的金额按第一种他自己计算的FOB价格和电子口岸的价格存在多或少的小数点的FOB价格的差异,如果退税以少的那个填写税务局不会找,但是如果小数点多的FOB价格填写的出口明细,那税务局不会找公司吗?再者税务局直接不通过话,如果不通过那是不是全程都得重做,再复杂的话,如果销项票跨月了,还得红冲,红冲的情况下,如果对方的票已经用了,那红冲都冲不了啦 ,那再者红冲都冲不了的情况下,怎么样去解决红冲票的问题.
您好,对呀,填写收汇情况表的时候,得把每笔收汇和对应的出口单证(比如报关单)对上号,这样才能准确填写,不然税务那边没法核对清楚。
还有这个问题
想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的
佻好,第一种情况,报关单上FOB价是4059,财务填的退税申报表是4058.93,少0.07;第二种情况,报关单上FOB价是2957,财务填的是2957.15,多0.15。这种小数点的差异,税务局一般不会太较真,只要能解释清楚是四舍五入或者计算精度问题就行。但如果税务局不通过,那就要重新申报了。 如果销项发票已经开出去,而且跨月了,红冲会很麻烦。如果对方还没用这张发票,可以协商退回,然后红冲。如果对方已经用了,那就需要对方出个说明,解释金额差异的原因,双方都留好证明材料。实在不行,就只能和税务局沟通,看看能不能调整申报数据来解决,尽量别让问题变得更复杂。
佻好,第一种情况,报关单上FOB价是4059,财务填的退税申报表是4058.93,少0.07;第二种情况,报关单上FOB价是2957,财务填的是2957.15,多0.15。这种小数点的差异,税务局一般不会太较真,只要能解释清楚是四舍五入或者计算精度问题就行。但如果税务局不通过,那就要重新申报了。 如果销项发票已经开出去,而且跨月了,红冲会很麻烦。如果对方还没用这张发票,可以协商退回,然后红冲。如果对方已经用了,那就需要对方出个说明,解释金额差异的原因,双方都留好证明材料。实在不行,就只能和税务局沟通,看看能不能调整申报数据来解决,尽量别让问题变得更复杂。
好的,谢谢
希望我的回复对您有帮助,谢谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~,祝您接下来一切顺利!