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未开票申报,销售金额对上,但是销项税额会出现偏差0.01或0.02这该怎么办呢

2025-08-09 15:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-09 15:49

可以手动修改销项的

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快账用户4759 追问 2025-08-09 16:00

申报表吗

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齐红老师 解答 2025-08-09 16:00

是的,可直接修改申报表的

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快账用户4759 追问 2025-08-09 16:31

那之前已经这样能怎么调整吗,只能追溯做更正申报吗

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齐红老师 解答 2025-08-09 16:35

差异是四舍五入导致的,以前已经申报的,不用调整申报表了

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可以手动修改销项的
2025-08-09
同学你好,那你这个申报增值税的时候销售额不是自动读进去的吗?与开票系统没有差就可以。如果与开票系统有差异要以开票系统的金额去调整
2022-04-18
同学你好 这个没事的
2022-04-25
同学你好 计入营业外就可以
2022-10-21
你好,放到营业外收支就可以的。
2023-04-18
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