你好,放到营业外收支就可以的。

老师,铅笔的就是做账的数,跟报税相差0.01元怎么处理呢,2月份报1月的增值税时,销售金额:137614.69,销项税额:12385.31;但实际开票出去的销售金额137614.68,销项税额12385.32,都相差0.01,怎么办呢
老师,我想问下由于销售方跟购买方税控系统不是同一家公司,出现销项负数发票跟原开具发票税额相差0.01,数量,金额完全一致,这怎么处理
老师,您好!偶尔申报时开出的发票和电子税务局自动弹出来的税额差0.01,这种情况0.01怎么处理?系统是销项税额少0.01,不含税金额多0.01,实际发票是金额少0.01,税金多0.01
老师 之前月份确认了未开票收入,并申报且缴税,次月补开发票到申报税的时候发现,不含税金额和填报的未开票处相差了0.01 少 税额相差了0.01 多 ,该如何处理?增值税申报表怎么填
老师,我们是代账的,客户自己做账我们申报,现在客户提供的财报里计提的企业所得税比电子税务局带出来的少了0.01,这种肯定要以系统为准对吧?现在除了去重新计提所得税,还有什么办法来处理这0.01的差额吗?
这是四舍五入的差异。
好的,谢谢您
不用客气,工作愉快。