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老师,您好!偶尔申报时开出的发票和电子税务局自动弹出来的税额差0.01,这种情况0.01怎么处理?系统是销项税额少0.01,不含税金额多0.01,实际发票是金额少0.01,税金多0.01

2023-04-18 16:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-18 16:03

你好,放到营业外收支就可以的。

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齐红老师 解答 2023-04-18 16:03

这是四舍五入的差异。

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快账用户1952 追问 2023-04-18 16:20

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2023-04-18 16:27

不用客气,工作愉快。

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你好,放到营业外收支就可以的。
2023-04-18
您好,是电子版发票票面税额与电子税务局生成的税额吗
2025-01-08
你这次填报以开票系统的收入和税额来填写,如果记账凭证和申报系统有差额,可以把主营业务收入调增或调减,让应交税费-应交增值税-销项税额的申报金额和记账金额保持一致。
2023-07-07
同学你好,那你这个申报增值税的时候销售额不是自动读进去的吗?与开票系统没有差就可以。如果与开票系统有差异要以开票系统的金额去调整
2022-04-18
你好 借应交税费未交增值税 贷营业外收入
2022-04-10
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