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老师 我们是去年8月申请的个体户执照,,是查账征收的,但是一直没有建帐,我就想问去年8月到今年的3月31号开票的都是有1个点税率的,我做凭证的时候,做借银行存款贷主营业务收入 应交税金因为我们是没有超过45万,月底我这个应交税金要转到营业外收入里面是吧我的问题是 我每个季度都是按票面金额报税和个人所得税的,那我现在账面上的营业外收入和我报的个人所得税有关系么
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入按照一般人补开了发票,那老师10月我还用做一笔无钱收入吗,借预收账款,贷主营业务收入,在11月把无票收入冲红做一笔借方主营业务收入,贷方预收账款,然后再按照11月开的发票结转收入,借方应收账款,贷方主营业务收入是上面那样,还是我10月直接不结转收入,11月直接按照开票金额结转呢还有一个问题就是因为11月要成为一般人的话,先要在11月中旬按照小规模把10月的增值税报了,但是我10月属于有收入11月按照一般人开的发票,所以当时我10月的增值税就0申报了,这个10月增值税还用更正申报吗,我每个月都按照进账收入在用友上做账了
老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,
公司是商业楼栋物业公司,1.我们都是开给业主的普票,现在我报12月税,现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元,我们实际的12月的收入是729192.79,也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元,这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万,50万是开票收入(我按实际的报了),但这24万我大部分折算成6%的税率报税了,非常小的部分我折算成9%的税率报税了,所以造成了这个931.56的差异,实际报的电子税务局729192.79元这个数据是对的, 现在科目余额表主营收入多931.56元,要怎么调账呢?
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请问老师,我的科目余额里贷方的预收账款-会员卡赠送部分余额是32850 便于核对 另外在借方加了个科目是冲抵这个科目的,其他应收款-赠送会员卡余额调整14860.6 那我现在两边余额不一致了 预收账款多了17989.4了 实际出纳数据也是32850这个数据,那我现在账面该怎么调整呢?每个月利润都是分掉了,之前的会计两个科目混掉了可能.所以现在我这个17989.4的余额怎么调整才能不影响接下去的每个月股东利润分配以及出纳的实际现金银行余额呢?
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您好,按照账面主营业务收入申报增值税,将差额计入未开票收入的做法是正确的,这样处理符合税法规定,能够确保申报收入与实际业务一致,只要后续补开发票时及时冲减未开票收入并保留好相关业务凭证,就能有效避免税务风险。
就是相当于,不能重复计提收入,每个月就没问题的哈。
您好,对的,你这样做没问题,只要记住别把同一笔收入算两次就行,账上确认了收入就报税,不管开没开票,等以后开票了再冲掉之前报的未开票部分,这样每个月的税就都能报得准准的。
这样的话,有的月份就会存在未开票收入是负数的情况。也是为了和账面保持一致,未开票收入有的月份是负数,有问题吗老师
您好,这个未开票收入出现负数是正常的,9年度累计大于等 于0就能申报,是因为当月补开了以前月份的未开票收入,只要你能清楚说明每笔负数的来源,确保账务处理准确,并且有完整的业务凭证支持,这样做就没问题,反而能准确反映实际业务情况。
申报提示这个。然后我看了一下,有一个3月份有收入,但是,会计没有申报税。4.5.6月份都是按照账面收入申报的。7月份根据账面收入申报,未开票收入是一个负数,填写了完了。就提示这个,是因为3月份没申报的原因吗?老师,
您好,申报比对没通过,很可能是因为3月份有收入但没申报,导致系统认为你漏报了。后来4、5、6月你按账面收入申报,7月未开票收入又出现负数,系统就检测到数据对不上了。把3月份的漏报补上,再核对其他月份的未开票收入是否正确填写,这样申报就能恢复正常了。
好的,谢谢老师,明白了
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