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老师,我们每个月和客户对账周期是上月21号到本月20号,开票也是开这个时间段的,我们做账时候的收入是按当月的实际销售金额计入主营业务收入的,申报企业所得税的收入也是按照账上实际金额填写企业所得税申报表,但是申报增值税是按照开票金额申报的.也是申报系统自动带出的金额,这样做有税务风险吗,如果有,我们应该怎么做

2023-09-30 20:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-09-30 20:05

你好,也就是说你增值税申报表和利润表上的收入不相符是吗?这样是有一定查账风险的

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相关问题讨论
你好,也就是说你增值税申报表和利润表上的收入不相符是吗?这样是有一定查账风险的
2023-09-30
同学,你好,你这个相当于收入少计了,建议去做更正申报。
2021-08-25
同学您好,建议您先查清楚申报企业所得税的收入数据来源,梳理清楚业务流程,避免涉税风险。祝您学习愉快!
2020-11-25
您好,按照实际的收入入账,确定收入,报税。未开票部分在申报时候计入未开票收入申报即可
2020-09-30
同学,你好 这张多开的发票,7月份开具红字发票来冲
2023-07-16
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