同学,你好
嗯嗯,是的
收到银行承兑汇票,借应收票据,贷应收账款单位,这个票据贴现到账票面金额,是借银行存款,贷应收票据,对吗?
老师,请教一个问题 收到电子承兑付应收账款,又把电子承兑付了应付 会计分录这么做对吗? 借:应收票据 贷:应收账款 借:应付账款 贷:应收票据
老师好,请问收到货款承兑5万,转其他单位贴现。分录/收承兑:借:应收票据50000 贷:应收帐款:50000 票据贴现:借:银行存款50000 贷:应收票据50000
收到一张银行电子承兑 借应收票据贷应付账款对方单位,如果开票的时候借应付账款贷收入销项, 这个票据背书转让给别人了,银行收到了对方的回款借银行贷其他应付款对方单位 这样对吗
老师内账,单位收到银行电子承兑,为预付的货款,我做分录借应收票据,出票人公司,贷预收账款预付款的单位,对吗?
抵扣进项发票是有多少抵扣多少?还是根据税负率计算着抵扣?
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,我们这边就直接开出了5000块钱的红冲发票。 我想问一下这个正确吗?是应该他们开这个红冲发票。还是我们开也可以。 问题2然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
老师,我们和总公司签的合同,对方用分公司给我们开票,是不是不行。我给对方说不行。那种情况下,可以接受分公司开的票。他们说总公司授权分公司就可以。
老师取消税务清算,情况说明这么写???
(2)项目质量复核合伙人B注册会计师曾担任甲公司2015年度至2018年度财务报表审计项目合伙人,未参与2019年度财务报表审计。 违反 前任项目合伙人在担任项目质量复核人员之前应冷却两年,否则因自我评价对独立性产生不利影响(记忆) 老师,为什么冷却期是两年适用的是哪个条款解释下呢
老师我们公司是做智能路灯的,有嵌入式软件和非嵌入式软件,那我们可以收软件开票进来不?
郭老师,一个装饰公司每个月有工会申报,然后看这个月没有工会申报了
老师,单位拿现金随礼入管理费用可以呗?
应付债权需要区分到期还本付息和到期一次性还本付息,金融资产不需要区分这个对吧?
本金在债权到期时一次性偿还,这是分期付息,到期还本对吧。如果是分期计息,到期一次还本付息。意思是说利息每期都计提,不还利息,到期了所有的利息和本金一次性偿换清楚。 这两种情况,每次计的利息的分录,都是借方债权投资—应计利息 贷投资收益 债券投资—利息调整(借或贷)是这样的么?还有不同的分录