根据明细账的余额建账就行

老师,我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡,她之前是结转了1-6月份的,现在做7月份的账,她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润,我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写,这种情况怎么办呢?[抱拳]
老师您好!今年7月份我接手了一家公司的账,1-6月份该企业没有交企业所得税,我将该企业6月末的期末数录入我新建账套的期初数,现在发现我的报表利润总额和净利润出现了个差额,这个差额刚好是上期6月份报表的净利润,请问老师我的报表怎么会出现这种现象呢?
老师,我半路建的账,比如之前1季度和2季度是在工地上,现在把账带回来总公司做,不在同一个地方,我在财务软件里接建了账套,用科目余额和明细账建的账。就导致我报所得税的时候,我的主营收入和主营成本只有第三季度的,前两个季度的累计数就没有,系统就会提示我的主营收入不相符。老师,我的账建对了没?如何解决我这种情况?
@郭老师 老师 我们有一个公司会计公司10月份刚交接过来 科目余额表的预付账款 明细科目相加不等于预付账款 预收账款也是明细科目相加不等于预收账款 给她们打电话她们老说有事一直没人管 您说我可以怎么给调一下呢 我好建账 老师
老师好,申报, 2022年的财务报表年报,从财务软件里,导出来的资产负债表的年初和2021年资产负债表的期末余额数不一致,这种情况怎么解决呢? 在2021年12月一笔以前年度损益调整, 这个填时以哪个为准呢?是以财务软件里导出来的为准吗? 答过的老师请不要再接了!!!!不要接了,想听听其他老师的!!不要接了!!!想听听别的老师的建议!! 谢谢!!!!!!
固定资产分类及折旧年限是多少?
收了承兑汇票应该怎么做账 到期了 钱到公司账户里了
请问下,一般建材商贸公司,从供应商那里买货,我自己找运输,这样的话货物开货物发票,运费单独支付,运输开运输发票,然后货物从供应商那里直接送到客户指定地点,给客户开一票制,那先前的那部分运费怎样做账比较好
4月份是小规模公司,有收入,然后5月份主动变为一般纳税人,这样怎么处理
老师,1.2025年一季度 季初值 = 2024.12.31 资产负债表的期末资产总额 2.2025年一季度 季末值 = 2025.3.31 资产负债表资产总额。 这么说对不对?
老师,今年注册会计师有补报名吗?
老师,我们公司之前购买尿素2007.87元,现在卖了成本价1918.14元,这个差价怎么入账89.73元
浙江的社保, 电子税务局里面社保是扣缴当月的社保吗?比如说4月是申报4月份的社保把
老师 总部开票给客户 结果客户将评估费支付给了分公司,这该如何处理
老师,请问工商年检是有新网址?还是什么情况?前几天用的网址进不去了