根据明细账的余额建账就行

老师,我的前任会计只把账19年的账余额表和凭证交给我,20年的交不出来,然后她说她把账做到了6月份,老师遇到这种情况我应该怎么办?是不是按照19年的余额表填写期初,20年的自己再重新做一遍?还是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
老师好,我刚接手两家外账,第一次做,之前的会计是自己的财务软件做的账,现在只发给我一份明细账,请问我现在怎么做账?是根据科目余额表直接建12月份的账吗?10月份和11月份的还用建不?小规模,仨月报一次
我问个问题 从代账那边拿回来的账 因为软件不一样 软件工程师也只读取了三个月的 这种情况我要怎么办 跟老板说明情况后重新建账,我明天新建账套正常按科目余额表输入期初余额,然后正常做账就可以了是吧
老师,我们公司之前的财务把资料转交给我。我现在在财务软件里面设置财务初始余额的时候总是试算不平衡,她之前是结转了1-6月份的,现在做7月份的账,她转交给我的科目余额表里面贷方如果加上利润和未分配利润,我算了一下是跟借方平衡的。但是财务初始余额里面没有利润和未分配利润的填写,这种情况怎么办呢?[抱拳]
老师您好!今年7月份我接手了一家公司的账,1-6月份该企业没有交企业所得税,我将该企业6月末的期末数录入我新建账套的期初数,现在发现我的报表利润总额和净利润出现了个差额,这个差额刚好是上期6月份报表的净利润,请问老师我的报表怎么会出现这种现象呢?
有问题不予支付的应付账款可以公司注销的时候转入营业外收入吗?
中级实务应该怎么学才能通过
中级经济法课程全部听一遍 冲刺课也听一遍 背一遍 考了58分 应该怎么学
国资委无偿划转资产,土地7000平方米,没有价值,1元估值入账可以吗?
老师,我们公司购买的原料没有发票,入账时我计入原材料还是营业外支出
1、结转成本一步到位: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 现金-暂估货物成本 2、后期,购进的材料/辅料/低值易耗品发票,一律入: 收到材料/辅料发票: 红字: 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 应付账款-某公司 3、年末,现金应付对冲。(入现金,挂往来科目,金额太大也得冲) 帮我看看可行不?我们是外账客户经常拖着不给材料票。暂估材料,冲销会比较麻烦。
老师,请问固定资产清理,现在没有资产处置损益,记什么科目
农村小区物业,缴费都不开发票,怎么申报税
老师,我这边接磕一个客户,之前的帐都没有,可以就直接把第三季度申报的数拿过来记吗
客户法人私户转我司公户,现在要求开发票,开发抬头是他们公司名称,需要怎么处理