你好; 你检查下你期末数据是不是对的; 是不是有所得税产生 ; 你们没有缴纳; 但是你计提了分录

12月转入基本信息的职工,12月申报11月的个税会带入附加信息扣除吗?
您好,工人干活,工人的工费已经平摊到进销存销售单里。在云会计已经记作成本。这时还没有支付工费。等到给工人结算工费时,应该借记什么科目,工人不属于公司员工。
老师,我们房产证已经办下来了,但是对方发票没有给我们开出来,我就只能先估入等他们发票开出来的时候我才能做到固定资产里面吗?
老师 查出银行给个人转账8000元想分3个月申报个税 怎么申报比较合适 物流行业 银行转账备注的划款
各个部门都备用金额和公司的备用金金额,会计和税法上有什么要求?
长期收不回来的应收账款会视同销售吗
老师,比如我在同一个个体工商户那里采购了好几次,单笔采购没有超过一万,但是多采购几次后,就超过一万元了,这种的也是每次采购只要有和合同有发票就可以了吗?这种情况公转私可以吗?
老师好,法人转到公司的钱,不是实缴资金,正常往来,可以直接再转走吗?
银行账户付错然后退回的这种需要做凭证体现不
老师,我是一家运输有限公司的内账会计,这家公司成立于2022年5月,是2人合伙,其中一人跑业务,另一人做出纳,但是她同时也是一家贸易公司的老板。这个贸易公司是她个人的。现在的问题是从22年至23年以来,贸易公司在我运输有限公司开票开了260万元左右,是有真实的业务发生的,当时只是她个人不具备开票资格。所以叫运输公司给她开票,款项全部己到运输公司的公账上了,现在贸易公司的老板想把这些款项提走,怎么个提走?具体怎么操作?
老师您好!前面会计没有计提所得税,也没有交所得税,是不是我期初录错了,我期初录了一个本年利润 贷:9769.4 现在我报表的利润总额和净利润就相差了这个数
老师您好!这个上期报表的本年利润,我是不是不该录到我的期初里面?请问老师我现在该如何调整?
你好; 你期初录入了什么信息; 你期初 本年利润应该是转利润分配去了。 怎么还录入期初
是的,当时可能疏了,请问老师,那我现在怎么调整呢?
你好; 你建账成功了没有办法改期初的; 你只能做分录调整的
请问老师我这个分录该怎么做,拜托老师赐教!
你去看看你期初 录入连这个本年利润后; 你对应的栏次是哪个栏次多做了。 现在才能去冲;
我录了个贷方负数9769.4,现在我的报表显示,净利润比利润总额少了9769.4 其他数字都是正确的
你好; 贷方负数就是借方金额 ; 那你就做 ; 借本年利润 贷利润分配 -未分配利润
期初录的是本年利润贷方负数9769.4,其他都是正确的,我该怎么调整,拜托老师赐教
你好; 你利润少做了。 贷方应该做利润分配去 ; 你 本年利润 在借方去处理
我做了个,借 本年利润 9769.4 贷 利润分配 9769.4 报表上利润总额和净利润还是相差那个数呢?
你好; 那你还是重新建账才行; 你这个不好调整的
请问老师,这就没有其他调整的方法了吗?
你好;其他没有; 你这个不好做分录调整的; 最好是重新建账