你好,根据你描述,现在的调整分录是 借:预收账款,贷:以前年度损益调整—主营业务收入,应交税费—应交增值税

老师 现在有个问题 我们应收账款挂账挂了一家公司20万 我现在接手了 查账发现是最早以前 这笔款回了但是15年的账把这笔流水搞漏了 所以一直挂在账上 以前的账是代账做的 所以很乱 现在发现了想调整 该怎么写分录呢
老师好,公司以前年度有一笔预收货款一直挂在账上,当时分录是借:银行存款 贷:预收账款,后来经查是一笔商标侵权费,现在怎么冲平这笔账?分录怎么做?
请问老师去年的预收款会计现在还挂账着但是发票已经早开了,现在该怎么调整
老师,我公司现在在做股权转让,发现以前会计做的账公帐收到了几十万,没有开发票,一直挂在应收账款负数,公帐支付了几十万,没有收到发票,一直挂在应付账款负数,这个要怎么调整?
老师,公司期初建账时就存在的预付账款5万一直挂账,已经好几年了,现在这预付账款5万还在挂账,对于这种情况该怎么去处理好啊!
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓,平时是集团的几个工厂发货到云仓,电商平台的店铺主体有的是工厂,有的是电商公司,一个云仓会所有店铺发货,云仓和店铺没有固定的发货关系,所以工厂发到云仓的货电商公司没有做入库处理。工厂发的所有入到云仓的货会在网店通里入库,现在盘点,盘盈和盘亏分别应该在网店通里做怎样的处理呢?账估计不用处理吧?因为账面都没入库?
但是我税费都交了的啊,为什么要这样做分录么?
你好,因为预收账款需要转为收入,就是上面那样做分录的
那做以前年度损益影响本年利润吗?
你好,不影响,影响的 是未分配利润
好的 相当于不影响所得税 影响的是股东分红的个人所得税 是吧
你好,会影响之前年度的所得税