你们企业做固定资产清理就可以
老师,我想问下我个人给别人提供劳务,怎么给别人开具发票,这样别人对公给我转账
老师,通过地方红十字会捐的款,汇算清缴可以抵扣吗
老师,下面这周凭证去年忘记抵扣,也没有做应交税金—应交增值税—进项税额这笔,请问我下月做账怎么修改呢
老师6题600为什么不确认递延所得税负债?
老师厂里还没有生产,房租费先放哪里,不知道什么时候生产
老师,你好!我是个人企业,只是7月2号开张发票,现在怎样申报
老师,请问我们公司有套房产卖给个人,公司交了税,当时不知道,现在申报增值税表,他的数据体现在我的附表4上面的不动产预征缴纳税款一栏,这不是已经交了费的?还有这个数据应该如何处理?
您好老师,有个问题请教一下,我们账面利润有600万,需要交很多企业所得税,成本费用票又比较少,公司实际没有多少利润,可以在第三季度先暂估一些加工费,到明年一月份再冲销掉吗?
老师,您好,我想问下会计证挂在别的单位怎么能查到呢
郭老师,个税有多少个税目,几个税目表,麻烦发给我下,有的是工资薪金,有经营所得,好像还有
这个分录可以给写下嘛按这个发票
只有这个写不了 这个分录是 借累计折旧 借固定资产清理 贷固定资产 借银行 贷固定资产清理 贷销项 然后固定资产清理的余额结转到营业外收入或者支出
这个车固定资产562222.22 累计折旧562222.22按这个科目来固定资产清理是0
收到的这个发票单位该怎么做账啊
那你就直接做 借累计折旧 贷固定资产 借银行 贷固定资产清理 贷销项 借固定资产清理 贷营业外收入
1200是营业外收入吧
1200/(1%2B13%)算出来的金额才是营业外收入
这样对吗
嗯 就是这样做分录的
谢谢老师
满意请给五星好评,谢谢