没有认证就计入应交税费-待认证进项
老师,请问? 7月31日签的厂房房租合同,8月付的一年房租,9月收到房租发票,我只是在8月做了个分录: 借:应付账款 贷:银行存款 8月没有摊销,9月份我的该怎么做这笔账,还有现在有开办期,没有销项发票,那9月的房租发票要不要认证做账?还是等以后有销项发票再做?这个分录分别怎么做?
发票我已认证,这个月对方开了红字发票,我该怎么做会计分录
对方2月开了正数发票,但是未给我,我也没有认证,3月份对方直接开了负数发票,那我没有正数发票,也没认证,这个负数发票是不是不用管
老师你好!请问下物业公司这个月收了5-11月房租,同时也是在这个月开了发票给对方,我应该怎样做账?
老师,1-3月的房租,一月没付款对方没开票,2月付款对方开票,那么这三个月的房租应该怎么做账呢?对方是直接把三个月的发票开在一张上面的
老师好,用残疾人的话需要在哪里去申报
上午好!老师,自己公司开发好的产品把技术转让给b公司(备案),开发过程中的材料库入研发费用吗?开发后的试生产产品材料费用应该怎样入账?谢谢
母公司是国外公司,子公司是国内公司。子公司利润分配给母公司时,不需要缴纳税金了吧?
公司出差加油的油票可以抵扣税吗?
老师,请教个问题 就是我们公司和对方签署了个团建活动合同 就是公司先预付给对方70% 剩下的尾款等活动结束再支付 我们安排行政人员用手里的备用金来结尾款然后再进行报销 这样是否可行呢
3个人买社保,问客户要不要报工资,客户说ab报工资c不用,,结果b三翻四次说不买社保,又回头买,搞得我工资踢了没报回来(前7个月没报),,剩a在报工资,b这个月不买社保,踢工资的时候发现没得踢,我就和客户说现在没人报工资了,报法人好吗?客户说好。。结果今天发现a是要报工资的[捂脸]话已经说出去了
我的头也是大了,给供应商打款,要在金蝶智慧记系统、老会计自制E表、来货单据、供应商群发过来的对账单,四合一对完,再把来货单据、所开发票打印贴在一块 财务再月中打款给供应商。老师是这样的流程不?戓者有更简便的方法不?
建筑行业预缴 增值税申报表出现负数 怎么申报
基本户和一般户之间可以互相转账吗
老师,请问一下有没有劳动合同的模板哇,主要有员工不愿意买保险,所以的签个合同,谢谢
这我知道,除了税,其他的钱咋做?
钱没有支付就挂其他应付款,已经支付就是银行存款
这些都知道,收到发票怎么做账,分录
借:预付账款-房租 增值税-进项 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租