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郭老师,郭老师,请问一下我前面的时候其他应收款没有挂,后面的时候我做错了,我直接就是借银行存款贷其他应收款出去了,但是其他应收款是负数,在去年的时候做的,那我在今年我现在要怎么办呢?怎么把其他应收款冲掉了?

2025-08-12 13:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-12 13:17

先查明其他应收款负数的原因(如本应是其他应付款、预收账款等)。 若为应计入 “其他应付款” 的款项,今年做调整分录: 借:其他应收款(负数金额的绝对值) 贷:其他应付款 — 对应单位 / 个人 以此冲平其他应收款负数,转入正确科目即可。

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先查明其他应收款负数的原因(如本应是其他应付款、预收账款等)。 若为应计入 “其他应付款” 的款项,今年做调整分录: 借:其他应收款(负数金额的绝对值) 贷:其他应付款 — 对应单位 / 个人 以此冲平其他应收款负数,转入正确科目即可。
2025-08-12
不要转到其他应付款,直接其他应收款负数余额挂着好了。
2021-01-12
借其他应收款贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
2025-08-06
你好,同学,这样的是可以的
2024-06-20
你好,如果都是在今年发生的,直接使用工资冲销分录 借:库存商品 -100 贷:其他应收款 -100
2020-11-18
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