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老师,我公司给对方7月28号汇款227,多会了10块钱,然后7月31号对方又把227给我公司汇过来,这个怎么记账

2025-08-12 15:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-12 15:25

您好,这种一正一负不用做分录,你再做支付的分录就可以

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快账用户8974 追问 2025-08-12 15:27

那做个借银行贷银行吗

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齐红老师 解答 2025-08-12 15:29

不用做,这种一正一负,并不影响,你再做一笔后面支付正确金额的就可以

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快账用户8974 追问 2025-08-12 15:30

好的老师

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齐红老师 解答 2025-08-12 15:34

是的,是的,就是这样的

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您好,6月采购的钢材,全部款项已支付;借:预付账款 贷:银行存款 实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了 借:银行存款 贷:预付账款 7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的 借:原材料 借:销项税 贷:预付账款
2023-07-13
你收到的钱的话,你就可以冲点应收账款就可以啦。
2022-08-20
你好 私户收钱做代收款 记其他应收款 多出来的钱记预收 账款 后面再发货就可以
2020-11-02
这种情况下,可以进行以下处理: 一、调整七月份账目 冲销七月份错误的账务处理: 假设七月份做账时将 8 月 6 号的发票金额计入了费用科目,如管理费用 — 通讯费等,做相反的会计分录进行冲销。 借:管理费用 — 通讯费等(红字) 贷:银行存款 / 应付账款等(红字) 二、调整八月份账目 确认八月份重复入账的部分: 核对八月份的账务处理,找出重复记账的那一笔,确定涉及的科目和金额。 进行冲销调整: 同样做相反的会计分录冲销重复入账的部分。 借:管理费用 — 通讯费等(红字) 贷:银行存款 / 应付账款等(红字) 三、正确处理发票 将 8 月 6 号的发票附在正确的记账凭证后面,确保发票与账务处理一致。 如果是增值税专用发票,还需注意进项税额的处理是否正确,确保税务申报的准确性。
2024-10-08
你好,你们这是骗取贷款吗?
2021-01-26
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