咨询
Q

老师,我想请教一下 我们公司6月采购的钢材,全部款项已支付,实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了,7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的。账务应该怎么做呢

2023-07-13 21:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-13 21:27

您好,6月采购的钢材,全部款项已支付;借:预付账款 贷:银行存款 实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了 借:银行存款 贷:预付账款 7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的 借:原材料 借:销项税 贷:预付账款

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,6月采购的钢材,全部款项已支付;借:预付账款 贷:银行存款 实际材料到场后核实我公司给对方多付了钱,对方退回来了 借:银行存款 贷:预付账款 7月10号专票开过来了,是按照实际金额开的 借:原材料 借:销项税 贷:预付账款
2023-07-13
你好,这种不用开发票,营业外支出需要在合同里面写清楚。
2023-11-02
借:原材料—板材 负数 贷:应付账款—XX公司负数 应交税费应交增值税进项税额转出
2024-07-04
冲减多计的劳务成本:先将原来多计入劳务成本的金额冲减,因为发票多开,意味着最初计入劳务成本的金额过高。 摘要:冲减多计的劳务成本 会计分录: 借:劳务成本 -7400(227400 - 220000) 贷:应付账款 -7400 转销应付账款余额:由于不再支付剩余款项,将应付账款的贷方余额转销,可计入 “营业外收入” 科目。 摘要:转销多开发票的应付账款余额 会计分录: 借:应付账款 7400 贷:营业外收入 7400
2025-03-14
你好,开的是普通发票吗?
2023-11-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×