那个是汇算前已经实际发放的上年计提的工资
企业所得税汇算时,职工薪酬纳税调整明细表中工资薪金支出,工会经费支出等,账载金额是填计提的数还是填实际支出的数?
企业所得税A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表的税收金额是什么意思?
A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》中,工资薪金支出是否应该是,科目余额表中本年累计发生额借方数据?
老师,您好,请问企业所得税汇算清缴中,A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表中,工资薪金支出这里是看哪个表的数据去填列,担心填错数据
老师好,问下企业所得税报表A105050职工薪酬支出,及纳税调整明细表,工资薪金支出包括离职补偿金吗
请问电子税务局上企业信息里注册资本和投资资本总额不一致是什么原因呢?
小规模纳税人,本季度开增值税专用发票21万,开普通发票8万,收入合计29万,21万对应的增值税是需要交的,请问普票的8万对应的增值税要交吗?
老师,二手车行业怎么开发票的?
老师单位食堂充的液化气费用,领导说走成本,老师怎么走
请问老师: CIF出口发货,目前全权委托给货代。目前出口的保险发票,货代只能给我们开成运费发票,请问这个有影响吗? 如果有渠道联系保险公司直接做保险,开保费发票,有必要吗? 税务如果问为什么保费要开成运费,我们怎么解释呢?PS:我们要退税的!
一下补报三年的房产税是不是会扣很多信用等级评分啊
首次出口,但退税率是0或者不属于退税范围,申报增值税跟内销一样吗?还是按跟平时出口退税出口增值税退免税申报一样?
小规模纳税人,季度收入属于不超30万免增值税的情况,那么本季度末是否需要计提该部分收入对应的城建税和附加税费?因为这部分也是不用交的。如果需要计提城建和附加税费,又获得减免,这些分录怎么做?“应交税费-应交增值税-小规”里的余额不用交了,转到哪里?
老师,你好,我公司用友T3做了1-4月的账都做完了,也结转了,但是利润表里的本年累计数没有1-4月份的累计数,只有当月4月份数据,公式该怎么调?
老师一个供应商在爱眼查显示股权被冻了,司法被告四十几条,然后他公司主动打电来问我们公司要不要成本票?他的目的是不是想卷钱跑路?