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老师,我们的成本是用表格按加权平均算的。比如供应商给我们供货有采购入库也有退货出库,我按自己的进销存的表格算因为加权平均的原因入库价格跟出库价格就不一样了,我账是按表格做的,账上记的往来就对供应商对不上,那我账上怎么调?就是这个差额,我账上用什么科目去平往来?(不知道我有没有说明白)

2025-08-13 16:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-13 16:54

用 “材料成本差异” 科目调整: 入库时,按实际采购价记应付账款(保证往来准确),按加权平均价记库存商品,差额计入 “材料成本差异”。 出库时分摊该差异,不直接调整往来。 往来以实际交易为准,差异体现在成本核算中,不影响对账。

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快账用户4776 追问 2025-08-13 16:56

老师,如果账上没用过这个科目,可以用损益调平吗?

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齐红老师 解答 2025-08-13 17:01

同学你好 这个可以的

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用 “材料成本差异” 科目调整: 入库时,按实际采购价记应付账款(保证往来准确),按加权平均价记库存商品,差额计入 “材料成本差异”。 出库时分摊该差异,不直接调整往来。 往来以实际交易为准,差异体现在成本核算中,不影响对账。
2025-08-13
同学你好 多结转的冲减了就可以
2022-01-24
您好,这个不可以的,我们都是用表格的公式在计算,就要把系列的每个明细在进销存表格里计算,把一个系列进行汇总计算的,
2023-11-20
你好,那你要要今年调整,你也要调整以前年度报表的,因为你影响之前的损益了
2022-01-24
你好,同学。你这里的是出库金额导致 的错误,你回去重新修改出库单 的金额处理。 你光是调价分录解决不了问题
2021-06-13
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