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增值税申报表附表4一直有余额,当时专管员让先把留底税金用完,所以导致预缴税金一直累计,本次申报时,系统直接带出让退税,请问该怎么调整。

2025-08-14 08:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-14 08:24

不需要调整,不用退税,继续留着以后抵扣就行。

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快账用户3807 追问 2025-08-14 08:27

请问这个税是可以退吗?专管员又说太多了,关键是目前这些税还消化不了

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齐红老师 解答 2025-08-14 08:29

附表4里面预缴的税款不退。

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齐红老师 解答 2025-08-14 08:30

你的进项大于销项的那一部分。你看一下,符合要求的才可以退。

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快账用户3807 追问 2025-08-14 08:39

那我累计的预交税金,可以抵本期应交税金吗

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齐红老师 解答 2025-08-14 08:39

可以的可以的可以的。

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快账用户3807 追问 2025-08-14 08:44

老师,我应该填哪一栏呢?这是我累计的预缴,本次税是2878.54

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快账用户3807 追问 2025-08-14 08:45

这是我都报表

这是我都报表
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齐红老师 解答 2025-08-14 08:50

预缴税款抵扣的时候,在主表28,还有附表4实际抵扣金额里面填写。

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不需要调整,不用退税,继续留着以后抵扣就行。
2025-08-14
你好,你更+2024年12月份财务报表是你账上的还是哪里的,申报给税务局的数据。
2025-04-09
您好,建议您联系下专管员最好去大厅把6月份申报表更正一下,在申报7月份
2020-08-05
您好,没有特殊事项,A106000是系统自动计算的,不需要人工填写
2021-04-20
同学你好 这个可以的哦 为了销售的可以计入销售费用
2022-11-04
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