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请问下老师:今年6月初时税务专管员联系告知我们4月抵扣的有一家公司的发票失控,让做进项税额转出 ,当时5月份的报表已申报完成,直接去大厅更改的4月申报表并补齐了这笔税额, 结果7月申报6月报表时以为自动更改数据了,就没管它,今天准备申报7月份报表时发现数据还是没调整过来,应纳税额和已交税额那里都还没有加上之前补交的这笔数额,这种情况怎么办

2020-08-05 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-05 18:41

您好,建议您联系下专管员最好去大厅把6月份申报表更正一下,在申报7月份

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快账用户2095 追问 2020-08-05 18:53

相当于现在要去更正5月和6月两个月的

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齐红老师 解答 2020-08-05 20:12

是的,更正一下在申报七月

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快账用户2095 追问 2020-08-05 20:34

请问下老师怎样更改呢?是不是只改主表呢?

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齐红老师 解答 2020-08-06 08:56

建议您涉及到需要改的数据都改下

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您好,建议您联系下专管员最好去大厅把6月份申报表更正一下,在申报7月份
2020-08-05
同学你好 1.对的 2.按照以前的数据来
2020-09-23
你好,等有要交增值税的时候再填表申报
2021-12-08
同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事,你账上也改了就行
2021-04-29
你好,以反结账修改的,修改了去年的数据,你申报给税务局的也得修改。然后你年财务报表也是按照修改之后的来做,你之前是错误的,修改成正确的,没有问题可以的。没有收入就不会有成本,你把这个成本修改了。
2023-05-23
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