按照70的确认收入,你给别人的优惠相当于是折扣,按照折扣之后再来确认收入

(1)零售热水器300台,每台3000元,商场派人安装,每台安装费200元(2)采取有奖销售方式销售电视机100台,每台2800元,共送出石英表50只,每只200元(3)收取客户购买20台热水器的预付款40000元,均已开具普通发票,每台3000元,因供货商原因当期未交货(4)购进B型热水器100台,取得增值税专用发票注明价款200000元,双方正协商以商业汇票方式结算(5)购进电视机150台,取得增值税专用发票注明价款300000元,但商场因资金周转困难只支付70%的货款,余款在下月初支付;因质量原因,退回上期购进电视机20台,每台不含税单价2000元,并取得厂家开具红字发票(6)购进A型热水器20台,取得增值税专用发票注明价款420000元,货款已付(7)代销服装一批,双方约定的结算价格为每件服装含税价113元,共计1000件,每月结算一次;该商场每件服装实际零售价226元,本月实际销售800件并将代销清单返给服装厂,6月30日取得服装厂开具的增值税专用发票并于当天完成用途确认要求:计算增值税税额
1、北京光明有限责任公司为一般纳税人,适用13%的税率。生产销售微波炉,出厂不含税单价为500元/台,成本为400元/台。2019年1月该厂购销情况如下:(1)1月2日销售400台微波炉给外地某客户并开具普通发票价税合计226000元。支付运输费用价税合计4360元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额为4000元,税额为360元,该外地客户款项未付。(2)1月9日拨付2台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(3)1月12日没收逾期仍未收回的包装物押金67800元,确认收入但未开具发票。(4)1月13日购进冰箱配件一批,货款已付,专用发票上注明金额100000元,税额13000元,物资尚未验收入库。(5)1月20日企业建职工宿舍,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额6500元,已在购进当期申报抵扣。要求:计算光明公司本月应纳增值税税额。
1、北京光明有限责任公司为一般纳税人,适用13%的税率。生产销售微波炉,出厂不含税单价为500元/台,成本为400元/台。2019年1月该厂购销情况如下:(1)1月2日销售400台微波炉给外地某客户并开具普通发票价税合计226000元。支付运输费用价税合计4360元,并取得增值税专用发票,发票上注明运费金额为4000元,税额为360元,该外地客户款项未付。(2)1月9日拨付2台微波炉给本单位职工使用,但未开具发票。(3)1月12日没收逾期仍未收回的包装物押金67800元,确认收入但未开具发票。(4)1月13日购进冰箱配件一批,货款已付,专用发票上注明金额100000元,税额13000元,物资尚未验收入库。(5)1月20日企业建职工宿舍,领用上月购进的原材料钢材一批,实际成本50000元,该批钢材的进项税额6500元,已在购进当期申报抵扣。要求:计算光明公司本月应纳增值税税额。
公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转,不考虑其他因素。4月,公司发生如下交易或事项:(1)6日,销售乙商品一批,按商品标价计算的金额为200万元,由于是成批销售,公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。(2)20日,销售的乙商品由于存在质量问题,客户要求退回所购商品的50%,经过协商,公司同意了客户的退货要求,并按规定开具了增值税专用发票(红字),该批退回的商品已验收入库。(3)25日,销售一批原材料,增值税专用发票注明售价80万元,款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元,已计提存货跌价准备9万元。(4)28日,以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求:根据资料,编制相关会计分录
1,我们通过第三方平台收款,平台有优惠券补贴,比如一个订单客户应付1000元,平台给客户优惠券补贴20元,客户实付980元,我们提现入账金额为1000元,请问收入是按照1000元合计入账吗? 2,另外平台会有额外的补贴给商家,按照客户人数补贴,比如一人10元,这笔是单独转给商家的,这个是按照什么入账?是按照主营产品计入收入还是入其他业务收入或者营业外收入
老师,你好,请问财政预算收入在年度结转后,为什么在下年度的财政预算收入支出表里会有期初余额?会计做账,用了期初余额的钱,导致本年度的财政预算支出大于财政预算收入,是不是哪个步骤错了?
老师,你好,请问我们采购的一个原材料,合同价格是100174元,但是我们实际付款 10万。尾款不用付了。这个应该尾款应该怎么入账、计入营业外收入吗
公司从银行贷款了50万,这50万没有直接到公户上,而是转到一张存折上,年前打给法人的弟弟12万,由法人的弟弟再把这笔款转到公户上,这笔贷款是这样的用多少转出来多少,转出来的才开始记利息,放在存折上是不记利息的,今天又转了5万,这个分录应该怎么处理,
店铺是个人信息开的,能不能用自己名下的个体户来报店铺的收入呢,老师
老师好,对方开具维修费发票只开劳务*维修费,无明细清单问,老师这样可以吗?
老师,两个大项目经理做33家公司历害,还是一个项目经理做22个公司历害
多少钱现金支出比较合适?老板出差买几百块的东西都对公付款。他付了报销不挺好?财务都下班了嘞
老师个体工商户怎么报税?也是3个月一次吗?
老师,你好,现在公司有一笔往来,是公司买的一台二手车,24年买的,一直没有付钱。老板说让我用现金做掉,不用挂在账上,但是账上没有现金,我要怎么做?
请问董老师在线吗?有问题请教
那70元还要拆分50和20分别入账吗?因为要给不同方开发票
一块做收入 只是分开开的发票
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快