今年做营业成本负数
甘老师,还是刚才关于报表的问题,资产负债表未分配利润余额使用了以前年度损益调整导科目,是不是因为使用以前年度损益调整科目最后直接转入了利润分配—未分配利润科目,没有像其他损益类科目一样月末转入本年利润中,导致出现差额,就是这个科目直接影响的就是年初的未分配利润余额,所以后面出现差额?
老师,上年结转过来的一笔应付职工薪酬-社保费借方余额,我补提的时候是不是应该用以前年度损益,没有这科目直接用利润分配未分配利润科目做,这样对吗?
关于未分配利润转入本年利润的问题:我的前一个会计在去年年末把未分配利润的借方余额转到了本年利润的借方去了(本年利润期末余额在贷方,未分配利润这个科目她好几年都没用过),她说这两个科目是通用的,我觉得不太对想更正,所以我在今年又做了一笔借方未分配利润,借方负数本年利润,相当于转回来了,而且把上年的本年利润贷方转到了未分配利润的贷方,请问我这么操作是正确的吗
老师 帮我看看这张凭证。我的做法是 结转利润,本年利润借方有余额 结转至利润分配-未分配利润科目中 应该做分录是 借:利润分配_未分配利润 贷:本年利润 这样本年利润科目余额才是0 我一开始这样做分录系统提示我不对 我反过来跟答案的一样还是提示不对 不知道咋回事了 这样就没法结账
22年7月9#应做借其他应付款 贷银行,但是当时做的管理费用贷银行,23做账直接做借:利润分配-未分配利润可以吗?问题2多年不付的款项(多个供应商加起来金额是1373.04元)应付账款贷方余额。问题3应付账款借款有余额,不开票了。做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗(总金额198.2元)问题4 以前年度有个应付账款借方余额(其实对方已开票。当时会计做账的时候漏记了这个发票总金额是102300元)我现在做借:利润分配-未分配利润贷应付账款可以吗问题5有个购买固定资产的发票未入账,我直接按总金额借:固定资产贷应付账款对吗(税款还没错她做的,所以我按的含税金额入的固定资产)
请问老师红冲以前的凭证是体现在以前月份还是体现在当月呢?
郭老师,我们社保滞纳金,不做营业外支出,想要税前扣除,做什么科目
老师开票的时候有办法设置这备注信息吗?每次开票都自己录入还是可以设置模板
固定资产折旧是原值减去原值乘以残值率算出残值再除以折旧月数就可以算出月折旧额吗
请教,中标后,还没签合同,有投标报价文件,也有工程量清单,要求测算一下税费什么的,这个思路是怎样的?谢谢
分公司不独立核算的,总公司打钱进分公司账户,如何做分录
当事人对诉讼时效的利益预先放弃无效是什么意思?
老师现在是全员购买社保,如果员工的是在别的地方发工资的,比如通过海南园区那边的银行账号发工资,也要交社保吗
老师:我想问问,24年的固定资产,当时没有入账做固定资产,而是直接进入主营业务成本,这种情况下,该怎么调整呢?是在25年调整,还是直接在24年呀?
老师,2002年成立的民间非营利组织,实收资本到位时间有限制范围?必须多少年内实缴到位呢
老师,做到今年的话明年汇算清缴要不要调了?
不用,做到今年的话明年汇算清缴 不要调