去年计提增值税错误,多冲了收入?
我想问下由于加计抵减,去年11月的增值税多交,现在申请退回多交部分增值税、附加税,账务该如何处理
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
21年上年度多交增值税,22年税务退回,账务如何处理
我公司去年的免税销售收入,多缴纳了税款,今年申请退税,所退回的增值税和附加税怎么做会计处理?
我公司去年的免税销售收入,多缴纳了税款,今年申请退税,所退回的增值税和附加税怎么做会计处理?
国外客户纸默认我们总公司,不默认我们的子公司A,那我总公司就是等于是代收代付的意思了是吧,我先帮代付,后面就从子公司收回这笔钱就好了是吧,那要什么附资料呢
自中止时效的原因消除之日起满6个月,诉讼时效期间届满。老师,这句话是什么意思呀?
老师,我有一笔账处理错误,是以前年度的,不是利息计入利息,现在怎么调账
本月员工工资应发4000元,公司代缴部分社保600,个人缴社保300,那么个税申报的工资应该是多少
郭老师,您上次说当月入库,没有勾选抵扣的,进项做待认证和待抵扣有什么差,用哪个合适
股权转让被税务打回来了,说是报表,有几个问题,就是库存金额大,应收应付金额大,,其他应付款金额大
中级实务怎么区分合同负债与预计负债?
老师好,老师我想咨询一下您,就是最近不是强烈要求公司为员工缴纳社保吗,我们是建筑行业也是小规模,有没有什么好的方法不为底下的工人缴纳社保呢?工人要是自己缴纳了社保公司是不是就可以不为他们缴纳呢?那么公司需要工人提供那些资料给公司以备税务局查呢?还请老师给我提供一些老师工作多年的宝贵意见或者建议!
您好老师,预收在应收应付账款里怎么体现
定期定额经营所得能适用于6万扣除吗
去年有个进项红冲票,税务通知2024年4月月底报税申报了,2024年5月申报发现红冲票应该次月申报中,申报不了增值税,税务那边 给解决把这张进项负数在2024年5月申报,相当于重复申报多交了2000元。2000元在2025年退回
借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税
当时多交的增值税涉及到了税金及附加,城建税这些呢
借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 -各附加税费
那之前多交的计提了税金及附加,今年还要冲未分配利润吗
是的,那个要冲未分配利润
分录怎么做
借:应交税费- -各附加税费 贷:利润分配-未分配利润