借银行 贷应交增值税,借银行贷应交税费,借税金及附加 负数,贷应交税费负数,你这个附加税金额不大吧,这个不大可以直接冲掉,

一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
2020.3月有多交增值税和附加税的情况,公司是一般纳税人 3月已经正常做了正常的销项转未交增值税,次月也按计提的数交了税,后续税务要求做误收退税,现在退税部分已到账,会计分录该怎么处理呢?增值税退了4千
去年公司是小规模,会计申报增值税的时候将减征税额填错了,导致去年第一季度多缴了2000多元税,现税务局退回来这笔多交的增值税,该如何做账呢(今年1月开始是一般纳税人)
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
怎么冲掉呢?
收到去年的税费退还,不需要冲以前年度损益调整吗?? 调整未分配利润吗?
金额多大,不大这个直接 冲就可以,不需要用以前年度损益调整,这才几百的附加税不需要用以前年度损益调整,根据重要性原则,金额不大可以不需要用这个
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
上面我分录写了你之前多交增值税不是做借应交增值税,贷银行吗,现在退回做借银行 贷应交增值税,附加税做借银行贷应交税费,借税金及附加 负数,贷应交税费负数, 或者是附加税 金额很大,那这个借银行贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整,贷未分配利润
应交增值税后面三级科目写什么呢?
这个你之前交税做啥,不是就用应交增值税 贷银行?你这个对应之前没有三级科目?那这个现在这个那个增值税金额和这个申报表不一致,这个?之前结转到未交增值税吗?借银行 贷未交增值税
是的,之前结转到未交增值税科目了
好的,明白了,谢谢老师
那这个做借银行 贷未交增值税