借银行 贷应交增值税,借银行贷应交税费,借税金及附加 负数,贷应交税费负数,你这个附加税金额不大吧,这个不大可以直接冲掉,
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
2020.3月有多交增值税和附加税的情况,公司是一般纳税人 3月已经正常做了正常的销项转未交增值税,次月也按计提的数交了税,后续税务要求做误收退税,现在退税部分已到账,会计分录该怎么处理呢?增值税退了4千
储户于2020年5月10日开户存入整存整取定期存款50 000元现金,存期3年。挂牌3年期存款利率为4.25%。2020年11月10日储户要求取款20 000元,其余续存。当日银行挂牌活期储蓄存款利率3.05%。 要求: 1)计算储户取款时银行应支付的利息是多少元?(计算结果保留到分位) 2)编制储户取款时的会计分录
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.1%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;老师,需要写会计分录,谢谢解答!
宏达公司2023年1月1日,以折价1150万元购进安源煤业的债券,面值1200万元,票面利率为6%,债券期限5年,一次到期还本付息,公司将其作为以摊余成本计量的金融资产管理,采用实际利率法进行折价的摊销,实际利率为7.3%,制作折价摊销计算表,计算每年的摊销额。(1)做出购入时的会计处理;(2)做出计提财务费用及每年摊销折价的会计处理;(3)做出到期回收本息的会计处理;
公户的钱不够发工资,也不够交社保了要怎么办??
红冲发票怎么下载??北京税务局
老师医院免增值税那附加税月不用加啦吗
你好,我是个人独资企业,在申报所得税时。为什么减除费用不给扣除
老师我们医院开了1年企业所得税可以免税吗
老师。就是新成立的医院有三年免税吗
新开账户,个人转账到公司账户支付手续费,怎么做账
怎么冲掉呢?
收到去年的税费退还,不需要冲以前年度损益调整吗?? 调整未分配利润吗?
金额多大,不大这个直接 冲就可以,不需要用以前年度损益调整,这才几百的附加税不需要用以前年度损益调整,根据重要性原则,金额不大可以不需要用这个
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
上面我分录写了你之前多交增值税不是做借应交增值税,贷银行吗,现在退回做借银行 贷应交增值税,附加税做借银行贷应交税费,借税金及附加 负数,贷应交税费负数, 或者是附加税 金额很大,那这个借银行贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整,贷未分配利润
应交增值税后面三级科目写什么呢?
这个你之前交税做啥,不是就用应交增值税 贷银行?你这个对应之前没有三级科目?那这个现在这个那个增值税金额和这个申报表不一致,这个?之前结转到未交增值税吗?借银行 贷未交增值税
是的,之前结转到未交增值税科目了
好的,明白了,谢谢老师
那这个做借银行 贷未交增值税