借银行 贷应交增值税,借银行贷应交税费,借税金及附加 负数,贷应交税费负数,你这个附加税金额不大吧,这个不大可以直接冲掉,
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?
一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
2020.3月有多交增值税和附加税的情况,公司是一般纳税人 3月已经正常做了正常的销项转未交增值税,次月也按计提的数交了税,后续税务要求做误收退税,现在退税部分已到账,会计分录该怎么处理呢?增值税退了4千
去年公司是小规模,会计申报增值税的时候将减征税额填错了,导致去年第一季度多缴了2000多元税,现税务局退回来这笔多交的增值税,该如何做账呢(今年1月开始是一般纳税人)
个体工商户 多少收入额缴纳个人所得税 怎么计算缴纳金额
跟A公司发生实际业务,但是A公司要求开票给B公司,由B公司支付款项,账务如何处理,有哪些风险?
麻烦老师帮我仔细说说处理的整个分录和流程谢谢。假设我录入了一个固定资产10万元,含税10万1千。就要折旧嘛,为了方便问题假设折旧了2个月就卖了。具体整个流程下来怎么买入入账,卖出入账,然后要不要报收入啥的。麻烦具体操作下我看看,谢谢。
老师你好,请问这种补贴需要交增值税吗?按几个点交?会计分录怎么做?
老师你好!新接一家企业,老板让把往来往来款核对最缺,5年的往来,有什么方法核对呢
如果这个月采购发票很多,并且都入帐了,会导致主营业务成本增加利润为负数吗?是不是不会啊,主营业务成本不和采购直接挂钩,而是看销售了多少所对应的成本? 我理解的对吗?
聘请的第三方的保洁,如果工资是第三付,社保第三方上吗?如果是公司付,社保公司上吗?
记不住金融资产不同类别账务处理的会计科目,咋办有没有好的记忆方法[捂脸]
模具公司开加工费发票出去,具体有什么发票可以来回的,要具体一点的谢谢,比方说材料是什么材料,辅料有什么)
老师 我想咨询一下 一个公司 都交社保 然后其中一个人 没到退休年龄 一直交灵活就业 不想交公司社保 这种情况允许吗?
怎么冲掉呢?
收到去年的税费退还,不需要冲以前年度损益调整吗?? 调整未分配利润吗?
金额多大,不大这个直接 冲就可以,不需要用以前年度损益调整,这才几百的附加税不需要用以前年度损益调整,根据重要性原则,金额不大可以不需要用这个
现在是一般纳税人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值税,附加税,如何做账? 分录怎么处理?(2019年由于开了冲红发票,当时是小规模纳税人,税率申报错误,导致多交了一千多的增值税,和一百多的附加税,今年申请了退税,本月收到税款)账务处理怎么做??
上面我分录写了你之前多交增值税不是做借应交增值税,贷银行吗,现在退回做借银行 贷应交增值税,附加税做借银行贷应交税费,借税金及附加 负数,贷应交税费负数, 或者是附加税 金额很大,那这个借银行贷应交税费,借应交税费贷以前年度损益调整,借 以前年度损益调整,贷未分配利润
应交增值税后面三级科目写什么呢?
这个你之前交税做啥,不是就用应交增值税 贷银行?你这个对应之前没有三级科目?那这个现在这个那个增值税金额和这个申报表不一致,这个?之前结转到未交增值税吗?借银行 贷未交增值税
是的,之前结转到未交增值税科目了
好的,明白了,谢谢老师
那这个做借银行 贷未交增值税