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21年上年度多交增值税,22年税务退回,账务如何处理

2022-03-16 15:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-16 15:51

同学你好,会计分录: 借:银行存款 贷:应交税费-销项税(应交税费-应交增值税)

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快账用户1585 追问 2022-03-16 15:52

这不是增加了22年销项税额了吗

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快账用户1585 追问 2022-03-16 15:54

21年多交的那笔税额,我收公交行业,是免征增值税的,应那时候税务政策不清晰,导致交税了,今年做退款处理

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齐红老师 解答 2022-03-16 16:03

同学你好,交税的时候在借方,冲减的时候就在贷方。银行收到退税款冲减就可以了。或者你按交税的时候的会计分录反方向冲销也可以。

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快账用户1585 追问 2022-03-16 16:07

21年分录如下 借:应交税费-未交增值税100 贷-应交税费-待抵扣进项税 按你的意思反着来,借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 不是导致我应交税费-未交增值税贷方出现余额了

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齐红老师 解答 2022-03-16 16:16

同学你好,去年你交税的会计分录是借:应交税费-未交增值税100 贷-应交税费-待抵扣进项税 ,你的税是怎么扣。

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快账用户1585 追问 2022-03-16 16:16

需要把应交税费做平吧, 不需要做以前年度损益调整吗 老师

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齐红老师 解答 2022-03-16 16:19

同学你好,你先确认去年的怎么去交税的,然后再去平应交税费,不涉及到损益类科目,不需要用到以前年度损益调整。

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快账用户1585 追问 2022-03-16 16:27

去年税费是留底税额缴纳的

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齐红老师 解答 2022-03-16 16:35

同学你好,有留底税额,是不需要去做账的。先把你之前做的会计分录冲了。然后等收到银行的退税款的回单按会计分录录入: 借:银行存款 贷:应交税费-进项税

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