同学你好,会计分录: 借:银行存款 贷:应交税费-销项税(应交税费-应交增值税)
你好老师,废铜线能从俄罗斯进口到中国吗?
您好,我在公司工作,没有合同,工资发放公司让我开发票他打给我,我自己去税务局代开发票个人所得税年底汇算会不会很高,一个月开6000的发票
一般纳税人4月有收入,但是增值税有进项,不需要交纳请冋4月需要申报哪些税?
老师好,我把2025.3月份勾选认证完成的专用发票当普票入账了,进项税入成本里也结转了,4月份已冲销错误凭证按正确分录入账,这种情况还需要调2025年第一季度所得税申报表吗?
老师你说我们单位有个员工离职了但是他大学生就业补贴是离职后给发到单位的,然后我们也给他转过去了,但是我们单位给他交了600的个税,这个我们单位承担了,我们需要怎么做分录
老师,24年的汇算清缴计提的工资,25年全部发完,那汇算清缴的账载金额和实际发生额都不用填写了吧,直接保存嘛
法人拿个人抬头的发票可以冲他的往来账吗?
我家企业是深加工企业,开13%个点,从合作社拿蔬菜回来后(属于自产自销),能抵扣几个点?
老师,请问案件诉讼支付被告方的利息是计入办公费吗?
老师好:咨询下,仲裁案件的和解费,一般计入现金流量表中的哪类里面?
这不是增加了22年销项税额了吗
21年多交的那笔税额,我收公交行业,是免征增值税的,应那时候税务政策不清晰,导致交税了,今年做退款处理
同学你好,交税的时候在借方,冲减的时候就在贷方。银行收到退税款冲减就可以了。或者你按交税的时候的会计分录反方向冲销也可以。
21年分录如下 借:应交税费-未交增值税100 贷-应交税费-待抵扣进项税 按你的意思反着来,借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 不是导致我应交税费-未交增值税贷方出现余额了
同学你好,去年你交税的会计分录是借:应交税费-未交增值税100 贷-应交税费-待抵扣进项税 ,你的税是怎么扣。
需要把应交税费做平吧, 不需要做以前年度损益调整吗 老师
同学你好,你先确认去年的怎么去交税的,然后再去平应交税费,不涉及到损益类科目,不需要用到以前年度损益调整。
去年税费是留底税额缴纳的
同学你好,有留底税额,是不需要去做账的。先把你之前做的会计分录冲了。然后等收到银行的退税款的回单按会计分录录入: 借:银行存款 贷:应交税费-进项税