他自动重分类的哈
请问为什么别人导出的其他应付款账款期初余额有个科目是负数 我手动填到其他应收款借方之后,再导入凭证结转了之后资产负债表就变了,而且报表左边和右边同时增加的就是这个我手动填到其他应收款借方的科目的那个金额?
老师,您好。之前其他应付款是500元,后来对方报账我们只给他480元,剩下的20元是税金,那这个税金怎么做分录,因为其他应付款余额有20元了 借 其他应付款480 贷银行480 其他应付款余额有20元 我要把这个余额冲了,怎么做分录 ,这20元是税费
老师我想问一下,我之前有其他应付款2800元,还有其他应收款6000元,然后其他应收和应付是一个人的,他归还我钱的时候只给了我3200元,把其他应付款的2800元给抵账了,但是这个分录我应该怎么写呀
老师:应收账款的账龄,是什么科目啊,是我们收了别人的钱吗?是不是其他应付款
老师,账面上的其他业务成本(支付给个人的合作款)全年支付了188320元,年底从其他业务成本转到其他应收款104800元,然后年底的科目余额表里面其他业务成本还是188320元,对着没啊?不应该是83520吗
老师,我们公司支付的贷款利息1468.04这个怎么做分录?
老师,餐饮企业预收的钱需要缴纳印花税吗
老师这是我刚接的一个个体工商户一般纳税人的账,应交税费里面的科目能不能简化?
定期定额经营所得,可以有6万减除费用吗
老师 就是我们公司付的宽带费 给电信公司 我们转账要对公转给她们 但是呢她们开发票开给我们个人 因为当时是员工的名义办的 这样可以吗
#提问#老师 出口货物27个柜子,这个报关费是怎么计算的
你好老师个体户经营超市领用的东西和月底销售出去的成本是不是已经在一起了算利润的时候就不用把领用的东西在减出去了
老师,我们之前有一家供应商我们采购了一部分货,钱也付了发票没开,现在供应商更名了,我们之前的那笔发票该怎么弄
国外客户纸默认我们总公司,不默认我们的子公司A,那我总公司就是等于是代收代付的意思了是吧,我先帮代付,后面就从子公司收回这笔钱就好了是吧,那要什么附资料呢
自中止时效的原因消除之日起满6个月,诉讼时效期间届满。老师,这句话是什么意思呀?