你好,你要做,计入福利费或者业务招待费了。
老师你好!请问下公司员工偶尔吃下饭,一个月累计了几千块餐票,这个要计入哪个科目,还有老板自己拿过来的餐票让做账,我该计入哪个科目,谢谢
今天开了150万的发票是属于过账的 ,但是对方还没对公转账过来,票我已经开出去了,我跟老板说下次不要过账了,属于虚开发票,他说有进项哪来的虚开发票,我说没有实际交易,老板说让对方补个购销合同就是实际交易了,这个怎么说服老板呀
老师你好,税务局电话通知说我们有一张虚假发票,普票,要我们写报告过去。但是我们查账了,实际上没有拿到这张票来入账,也没有交易往来。这个报告要怎么写呢
老师 公司员工出去吃饭 加油的个人消费开支 开的是公司抬头的发票,但实际没有走公司的帐,这样的怎么入账?
老师,请问老板吃饭的餐费拿票过来报销餐饮费,我内账如何做账咧?外账是直接计入管理费用,但是内账如果计入管理费用,会影响实际损益。请问在不影响实际损益的情况下,内账如何做账咧?
你好老师,老板拿过来的发票开的是水产,但实际上是吃饭的钱,这个我能入账吗,入哪里去呢?
老师,员工社保公积金的缴纳基数比工资高,这样是可以的吗
老师:面试的员工上了2天班,第3天走的时候工资发了,但是个税申报的时候发现她的名字跟身份证不对,联系不上,个税工资只能少于实发工资,老师,这个怎么处理啊?
老师,北京市申报城镇土地使用税,上半年报一次,下半年报一次,为啥申报表计税依据,写的是土地面积除2
A公司是B公司的股东,A给B货币投资10万元,那么两家公司入账时都需要哪些资料凭证,除了银行流水还要什么?
老师,我们公司转钱给劳务公司代发工资时的分录怎么写啊?
您好!发2024年8月工资时,把贷:其他应收款 错录成 其他应付款,现在可以这样调整吗?备注:更正2024年9月XX号凭证错录的科目;借:其他应付款 贷:其他应收款。 就只更正错误的科目,不冲红全额凭证了,可以吗?
老师,民宿挂携程上营销,携程会给我们打结算款,如图,其他应付款411.84是携程打给老板的,实际开票应收账款是406.4元,等于携程多打款5.44元给我们,平时都是扣平台费的,这单不扣反倒多打款了,我这里分录是冲减销售费用,不懂这样做是不是不对,还是入账营业外收入,老师您帮我分析下,一般平时每月有一两单这样的,金额不是很大。
老师,公司原购买的车子入固定资产,全部一次性计提折旧,现在处理过户开票5000,请问这个入营业外收入吗
老师好,计算应收账款占用资金,经济订货量占用资金,存货占用资金时,有时又是乘以单价,有时又是乘以单位变动成本,是如何区分呀,有点晕。算占用资金时候,什么时候乘以单价,什么时候乘以变动成本呢
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。