可以那样做的,没问题的哈
老师 收维修资金的票据 当时只是楼号开错了 现在更改了 实际就是冲出原来的 换上新改的这个 钱数不变 你看这样做凭证可以不 贷 其他应付款 -3000 贷 其他应付款 3000
老师:现在发现本年度以前月份的科目记错了,原本应该记入销售费用记到其他应收款,现在更正的话是借:利润分配一未分配利润 贷:其他应收款 这样做可以吗?
老师,现在发现往月有分录错了 原:借:销售费用-其他 库存商品 贷:其他应付款 我这样更正可以吗? 摘要:订正XX月XX日X号凭证,科目错了 借:其他应付款(红字) 贷:库存现金
老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
请问我记账的时候有个科目记错了 其他应付款计入了其他应收款 我下个月调账更改的时候能直接 借:其他应收款 贷:其他应付款吗 就不去全部红字更正所有的凭证
请问老师红冲以前的凭证是体现在以前月份还是体现在当月呢?
郭老师,我们社保滞纳金,不做营业外支出,想要税前扣除,做什么科目
老师开票的时候有办法设置这备注信息吗?每次开票都自己录入还是可以设置模板
固定资产折旧是原值减去原值乘以残值率算出残值再除以折旧月数就可以算出月折旧额吗
请教,中标后,还没签合同,有投标报价文件,也有工程量清单,要求测算一下税费什么的,这个思路是怎样的?谢谢
分公司不独立核算的,总公司打钱进分公司账户,如何做分录
当事人对诉讼时效的利益预先放弃无效是什么意思?
老师现在是全员购买社保,如果员工的是在别的地方发工资的,比如通过海南园区那边的银行账号发工资,也要交社保吗
老师:我想问问,24年的固定资产,当时没有入账做固定资产,而是直接进入主营业务成本,这种情况下,该怎么调整呢?是在25年调整,还是直接在24年呀?
老师,2002年成立的民间非营利组织,实收资本到位时间有限制范围?必须多少年内实缴到位呢