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6月30号一单留在7月份结算,但7月单件降价也包括6月份结算的,但6月份做销售还是按原来的,那降价差额这个月怎么做记录

2025-08-15 13:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-15 13:50

你好,冲减应收账款肯定的

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同学你好 这个是可以的 直接原分录负数红冲
2021-10-12
您好这个是可以的,可以这样算
2023-08-15
同学你好 可以这样算的
2023-08-16
你好,你6月正常计提就行,只是6月发放了他们2个的工资。要做发放的分录。
2025-07-01
您好! 收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,差额入到财务费用—汇兑损益。
2021-01-05
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