如果 7 月准备用软件做账,并以新盘的数据建账,对于 7 月的采购单可以这样处理: 首先,确认 7 月新盘存的数据中是否包含了 7 月采购但尚未消耗的部分。如果包含,那么在录入 7 月采购凭证时,需要根据实际情况进行调整,以避免重复计算。 一种可能的处理方式是,在录入 7 月采购凭证时,将已经盘存到的数量和金额从本次采购中扣除。例如,7 月实际采购了 100 个单位的货物,但盘存时发现已经有 30 个单位在库存中(这 30 个单位可能就是 7 月采购且未消耗的),那么在录入采购凭证时,只记录 70 个单位的采购数量和相应金额。 这样处理的目的是使软件中的库存数据与实际库存情况相符,同时也能准确反映 7 月的采购和消耗情况。 建议在使用软件建账时,设置好相关的科目和辅助核算,以便更清晰地记录和管理库存及采购业务。同时,对于之前手工账的相关数据和记录,也应妥善保存,以备后续查询和核对。 具体的会计分录举例如下(假设不考虑税费): 7 月采购货物时(假设实际采购 100 个单位,单价 10 元,盘存时发现有 30 个单位已在库): 借:库存商品 700(70×10) 贷:应付账款/银行存款等 700 如果 7 月采购的货物已经全部消耗或用于销售,那么还需要进行相应的结转成本处理,具体分录根据公司的业务情况而定。 这样处理后,既录入了 7 月的采购凭证,又不会导致重复计算库存和成本

你好,老师,我A材料实际是7月份采购进来的,但是12月份收到发票了,但是我这个A材料存货很多了,所以我叫她们12月份再开票过来,那现在问题是,我7月份暂估也存货很多,还是等12月份做新购进做虚假入库单,就说是12月份新购进的,但是现在不是都需要四流合一,那我12月份新购进的发票跟我实际7月份当时入库单日期对不上,这个怎么弄比较合理。
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
您好老师,现在装修开办期间酒店购买了点对讲机,工作挂牌,和有点工具,然后已经付款了。我这边已经入了凭证 借:长期待摊费用-开办费-办公费/工具费用 贷:银行存款 另外还有电脑,打印机也入了固定资产 借:固定资产-电子设备 贷:银行存款 因为出入库系统是单独另外上的软件速达3000,那我用速达3000,还需要让库管分别把这些东西都入到出入库系统里面,入库和出库吗?如果做了,那月底正常需要用速达3000的盘点和结存数,到金蝶做账系统来结账用,那现在我已经做进金蝶系统里面了。是不是就正常录入速达出入库系统里面,不用做账务处理了啊?如果再做就是重复了对吗?
#提问#老师企业因刚成立1年,频繁换仓管,算成本用的领料单有开的有没开的,入库单也是有入库的也有没入库的,财务上根据开具出来的领料单和入库单做的成本,记得账,年底库存账实差异大,现准备换个新财务软件,这些存货数量怎么处理?发出去的成品基本都入账了?年底所有原材料账上1100多吨,库存308吨;库存商品账上-185吨,实盘280吨,我一月份建账接着这些错误,在1月份调整还是直接用仓库实际盘点数重新建账,查额怎么处理?老师看看怎么解决
@宏伟老师助理卢老师 我们这边前期没用软件上账,现在7月准备用软件做账,我们6月盘存了,盘的有一个大概数,不是很准,领导想7月还盘一个,进销存也要做,我这边建账如果以7月份新盘的数据,那7月的采购单怎么处理呀,7月采购的估计消耗了一部分,我再录入7月采购凭证是不是重复了
我们地面工程项目挂靠给建筑公司,一些材料费发票都是我们垫付的,由供应商直接开给挂靠的挂靠方,请问我们垫付的这个材料款,也就是说发票这个款项,我们在外账上用做账吗?怎样处理?请说的详细一些。
老师一家规模300人的幼儿园,是普惠性幼儿园,这种类型的幼儿园是不是教育局经常查账
取得机票计算出的进项税,报税时怎么填报
老师,生产工人工作过程中受伤,去医院的花费,需要开发票吗?开发票也是个人的发票,个人发票能报吗?报什么费用呢
对方给我们开的专用发票,我在电子税务局里能导出电子版的吗?怎样倒?
注册资本非货币的出资方式有哪些?有哪些注意事项
老师您好,老板有两个公司ab,实际是a公司的做好了的防护用品,卖了收款是b公司收的,就开了一点材料票给b 公司,就当是b公司做了卖的,所以b公司这个小规模纳税人一个季度有两万块钱收入,就只能做一点材料成本,没有水电房租工资等,怎样才可以不交所得税呢,谢谢
老师。我本月发生财务费用-手续费5元,财务费用-利息收入51.6元,请问怎么结转分录?
给客户报销的住宿票,开的专票,能抵扣吗
老师您好,计提工资了没有发工资,需要申报个税吗
那7月应付账款消耗了的,要挂在期初建账上吧
然后我还有没有没考虑到的
同学你好 是的 这个做期初数