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你好,10月份有个三万的收入,但12月对方说票税号错了,我单位冲红操作错误,没打印出来红票,又开了一张销售票,结果这个三万就算销售收入了,只能在1月冲红,请问这个月那三万会计分录怎么做?一月冲红成功又该怎么做呢?

2021-01-08 20:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-08 20:59

税号错误,不代表记账错误,只是发票开错了,不用账务处理的

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快账用户7648 追问 2021-01-08 21:02

那这个月多开了一张票本来冲红结果没成功算收入怎么办

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齐红老师 解答 2021-01-08 21:03

你账务处理没有问题,不用调账的。因为发票开错,只是与纳税申报不一致,

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快账用户7648 追问 2021-01-08 21:05

我不太懂,这个月收入本来是五万,结果变成8万了呀,这个月多出来了3万啊

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税号错误,不代表记账错误,只是发票开错了,不用账务处理的
2021-01-08
12月开具的红字发票不可以处理在11月,申报数据12月开的就在12月处理的,理解是这样的
2023-12-07
你好,认证了的话就你们开红字发票信息表,就是这样 的
2020-07-01
您好,是不可以的。只能按照开票金额申报
2021-04-11
你好,十月份结应收账款贷主营业务收入应交税费, 12月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费。
2022-12-19
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