咨询
Q

您好! 2024年10月 把借:应付账款-A公司 贷:银行存款 错录成借:管理费用 贷:银行存款 现在要怎么调整呢?

2025-08-15 17:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 17:40

你好,你这个借应付账款A公司,贷以前年度损益调整

头像
快账用户9288 追问 2025-08-15 17:46

不需要先冲红2024年录错整笔分录吗?

头像
齐红老师 解答 2025-08-15 17:47

你好,可以不用了。你要冲也是可以操作的。

头像
快账用户9288 追问 2025-08-15 17:49

如果冲红后,后面完整的调整分录要怎么做呢?

头像
齐红老师 解答 2025-08-15 17:50

你好,你借以前年度损益调整,贷银行存款。金额写负数。 然借借:应付账款-A公司 贷:银行存款,金额写正数。

头像
快账用户9288 追问 2025-08-15 17:54

好的,谢谢

头像
齐红老师 解答 2025-08-15 17:55

你好,不用客气的了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,你这个借应付账款A公司,贷以前年度损益调整
2025-08-15
同学你好 直接借管理费用负数 借应付账款
2021-01-27
借利润分配未分配利润贷其他应付款。
2022-03-30
你好 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应交所得税 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
2020-08-10
同学,你好 借:现金 贷:其他应付款
2023-09-21
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×