你好 借,应付账款 贷,以前年度损益调整 借,以前年度损益调整 贷,应交税费一应交所得税 借,以前年度损益调整 贷,利润分配一未分配利润 ;
19年管理费用做账,正确应该是做成: 借:应付账款-XXX 贷:银行存款 但是错误的做成了: 借:管理费用-差旅费 贷:银行存款 在今年该怎么调整
去年有一笔正确的分录是借:管理费用其他应收款贷:银行存款,当时错录成了借:管理费用贷:银行存款,应该怎么调账,企业是亏损状态
去年的差旅费专票账务做错: 借管理费用差旅费10元 贷银行存款10元 正确的是: 借管理费用差旅费8元 借进项税额2元 贷银行存款 今年我该怎么调账?
去年的的凭证做错了,应该是借:管理费用,贷:库存现金,被写成了借:管理费用,贷:银行存款。现在该怎么调整
22年我们有一笔退误转款,正确账务应该是:借银行存款 贷预付嘛,然后错录成了:借银行存款 贷管理费用,怎么调账
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
但是这样调整后应付账款就少付了钱,这该怎么办
是应付账款显示之前付错了的钱,但是应付账款贷方没反应出来,相当于应付账款支付了钱但是没收到票
这个该怎么操作
你好,是先付款,后收票么,还是?
先付款后收票
你好, 先付款时如果用应付账款核算 借,应付账款 贷,银行存款 收到发票 借,管理费用等 贷,应付账款 是哪步错了呢?
刚看了下是我理解错了,刚才老师第一步说的时候就是对的,我没迷过来
老师还有个问题想问下,就是在上一期中如: 借:制造费用-水电费 借:应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款 做错了,把贷方做成了 贷:制造费用-水电费 这个怎么操作
你好 借,制造费用一水电费 贷,其他应付款
老师这样可以直接调整的吗,那制造费用已经进入成本,不需要调整成本吗
你好,不需要再调整成本,直接调整制造费用,然后也就调整了以后期间的成本;
谢谢老师
不客气的,祝您学习愉快