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老师您好,请问去年企业所得税汇缴清算中,研发费用加计扣除有填写50万元,已100%扣除,但企业利润是20万,之前有预缴企业所得税,所以为了不麻烦,所以在调增其他上填写了是100万元,使营业利润有金额,不用退税。如果后期税务有调查,加计扣除不能填写50万,只可以填写20万,那我需要调整企业所得税报表,是修改加计扣除项,那调增的那一块我可以相继调整吗?还是只能调整加计扣除这一栏
老师好,请问一下:1. 2022年11月代开增值税普票是价税合计20万,当时做账是借 :应收账款 -某公司20万 贷:主营业务收入20万 2. 23年4月冲红20万,分录是做借:应收账款-20万 贷:主营业务收入-20万 ,3.现在11月10号去修改23年第2季度报表,收入是20万除以3个点等于194174.76去申报的,导致税局收入少了5825.24,账上收入多了5825.24,像这种情况我账上要怎么处理好呢,因为那个第三季度企业所得税报表按照未修改前的收入去申报交了税了
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
涉及往年的调账搞不懂啊,老师!因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表,增加了无票收入进去,税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表,账务上我没有反结账到去年去改帐,而是在今年账务里做了以前年度损益调整,但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表,那我税务上怎么申报年度财务报表啊,还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢?如果根据这个申报,那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
老师,我今年3月调整了2023年的增值税申报表,增加了无票收入进去,也 同步增加了收入到第四季度的所得税申 报表, 但账务上我没有反结账到去年去改 帐,而是在今年账务里做了以前年度损 益调整,但以前损益调整不影响我在财 务软件里引出的去年的利润表, 那我税 务上怎么申报年度财务报表啊,还能不 能根据我从软件里引出的利润表申报 呢?如果根据这个申报,这个利润表是不含以前年度损益调整(也就是增加的无票收入),但是我第四季度所得税申报表是包含了新增的无票收入的,那么我税务 年度财务报表和我的第四季度所得税申 报表收入金额就不一样啊?
老师,我们做的是建筑设备机器安装服务工程,关于企业所得税税负率,这个是多少呢?
老师会计可以兼职其他单位的出纳吗
老师,物业公司售电对公司有什么资质要求吗?
评估的固定资产没有发票,7年了一直没有折旧,从现在开始能继续折旧吗?
老师请问一下,去国外做项目赚的钱怎么回款到自己账上?
老师,我们账户没有钱,现在要给员工发工资,可以股东放进去账户实收资本,然后用实收资本给员工发工资吗
公司租的一个厂房,用来加工产品,现在公司撤了,但是要给工厂恢复到原来的样子,这笔费用比较大,估计200万,这种费用能一次性抵扣来计算所得税吗?之前也有发生维修工厂的业务,但是税法上不让一次性抵扣,做了长期待摊费用
提供劳务派遣服务差额计税开具的5%发票可以抵扣吗
老师,签劳务合同的要素是什么?劳务合同有什么规定?
系统问题12366在哪里找?
您好,如果税局要求修改2023年报表且错误从2020年就存在,按规定需要从2020年起追溯调整所有年度报表,不能只改2023年。若你们单位不计较调增所得税且差错金额不大,理论上可以在2023年当期调整纳税申报表并补税,但必须同时在财务报表附注中说明该会计差错事项。不过这种做法存在被税务稽查要求补调往年的风险,最稳妥还是按税局要求完整修改报表。
财务报表不修改可以吗?
您好,如果税局要求修改2023年报表且错误从2020年就存在,按规定需要从2020年起追溯调整所有年度报表,不能只改2023年。若你们单位不计较调增所得税且差错金额不大,理论上可以在2023年当期调整纳税申报表并补税,但必须同时在财务报表附注中说明该会计差错事项。不过这种做法存在被税务稽查要求补调往年的风险,最稳妥还是按税局要求完整修改报表。
好的,谢谢
对不起,上面这个不用理会。如果税务局要求修改报表,就必须按规定从2020年开始调整所有年度报表,不能只改2023年的;如果你们不计较多交税且差错金额不大,可以在2023年纳税申报时直接调增补税并在报表附注中说明,但这样存在被税务局要求补调往年的风险,最保险的做法还是按税务局要求完整修改所有年度报表。
我们没有报表附注,怎么说明呢?
只是不想修改财务报表,还得反结账,太麻烦了
您好,可以在2023年账务处理时单独做个书面说明(比如用公司便签纸写清楚:因XX原因对2020-2023年加计扣除错误进行更正,2023年累计调增所得税XX元),让财务负责人签字后和纳税申报表一起留存备查。同时建议在2024年账套建账时,把这笔调整分录的摘要写详细些(例如更正2020-2023年加计扣除差错补提所得税),这样以后查账时能说清楚来龙去脉。
好的,谢谢老师
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