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开具发票 本来要计入其他应收款借方 我现在计入其他银行付款借负数可以吗

2025-08-15 21:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-15 21:06

您好,没太明白,能再说下吗

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快账用户6356 追问 2025-08-15 21:37

我开了发票 本来应该计入其他应收款借方,我现在计成其他应付款借方行不行

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齐红老师 解答 2025-08-15 21:38

不行,这是两个不同的科目了

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快账用户6356 追问 2025-08-15 21:41

只有货款算应收吗 加工算不算应收款 还是其他应收款

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齐红老师 解答 2025-08-15 21:42

就是你们要收的,都算是应收,包括其他应收

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快账用户6356 追问 2025-08-15 21:44

应收账款 和其他应收款。 加工费算哪个?和货款一样算应收账款还是其他应收

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齐红老师 解答 2025-08-15 21:45

加工费是你们支付的,还是别人付给你们的

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快账用户6356 追问 2025-08-15 21:47

他们付我们

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齐红老师 解答 2025-08-15 21:48

你们开发票,这个是应收账款

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快账用户6356 追问 2025-08-15 21:49

哪种算企业营收呢

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快账用户6356 追问 2025-08-15 21:50

哪种算其他应收呢

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齐红老师 解答 2025-08-15 21:53

比如公司给法人和员工借了钱,就是其他应收款

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您好,没太明白,能再说下吗
2025-08-15
你好,可以把其他应付款贷方正数,计入其他应收款借方负数,结果是一样的
2020-08-11
你好,你报表重分类到其他应收款里面就可以啊,不需要做调整分录。
2021-04-17
借其他应付款集体水电贷其他应付款其他往来。
2021-08-11
借:主营业务成本 、管理费用 负数 贷:其他应收款 正数 这样调账可以
2021-01-25
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