你好,可以把其他应付款贷方正数,计入其他应收款借方负数,结果是一样的
其他应付款,我放在了其他应收,这样我期初数本来是在贷方的,现在我用负数体现在借方,可以这样吗
在计提支付社保,个人计入其他应收款(在真正付工资有全全额计入费用了),现在其他应收款挂账,调账可以借:主营业务成本 、管理费用 负数 贷:其他应收款 正数 这样可以吗
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
老师,其他应收款借方+其他应付款借方放在一起了,其他应收贷方+其他应付贷方加一起了,这样重新分类是错的么?
老师,之前发放工资是用的其他应付-法人,现在甲方代发工资名单下来了,是不是要这样做一笔分录,:借其他应付-法人负数 借:应收账款正数?