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小规模纳税人餐饮公司2024年5月刚营业时从A处借入2万元作为企业初始资金,企业用这2万经营餐饮购买菜品米面油,实现收入,再用收到的钱去购买菜品米面油再实现收入,在此期间并未申报税务,公司2024年8月才开通税务正常申报,但是这笔2万一直未做账且在2024年12月银行支付,现在2025年8月要怎么调整这笔账

2025-08-16 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-16 15:20

你好,你这个正规的做法,是需要补账。建议你从24年5月开始补账。

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快账用户8316 追问 2025-08-16 15:21

补账税务上要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-08-16 15:22

你好,税务上你24年8月开通的话,要更正第三季度的所得税和增值税申报

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快账用户8316 追问 2025-08-16 15:38

意思是把5月—7月的账补做了,然后和8,9月的账一起在24年3季度申报吗

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齐红老师 解答 2025-08-16 16:57

你好,是的,就是这样了。

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你好,你这个正规的做法,是需要补账。建议你从24年5月开始补账。
2025-08-16
你好,需要计算什么业务的?
2024-12-13
你好; 你之前怎么走科目的 ; 你是一般纳税人收到专票; 含税暂估; 意思要  体现进项税来冲含税金额吗
2023-04-18
同学,您好,以下答案请参考: (1)违背了计价和分摊认定 (2)违背了分类认定 (3)违背了存在认定 (4)违背了完整性认定
2024-04-16
你好 1.购买一批需要安装的生产用机器设备,价值300万元,运费8000元,全部款项已用现金支票支付; 借:在建工程  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款 2.安装上述机器设备,领用原材料B材料一批价值25000元,应付安装工人薪酬15000元, 借:在建工程,贷:原材料,应付职工薪酬 3.上述机器设备安装完毕,经验收合格交付使用,结转工程成本; 借:固定资产,贷:在建工程 4.以转账支票向德仁公司预付货款85000元、拟购A材料; 借:预付账款, 贷:银行存款 5.德仁公司发出A材料1000千克,单价100元/千克,货款税款差额已用银行存款补付,A材料尚未运抵企业; 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:预付账款 借:预付账款, 贷:银行存款 6.向招商银行借入期限为1年,利率为6%的到期一次还本付息借款100万元: 借:银行存款,贷:短期借款 7.计提本月上述借款100万元的借款利息; 借:财务费用,贷:应付利息 8以银行存款支付水由费13.000元,其中生产车间耗用9000元,行政管理部门耗用4000元(不考虑增值税) 借;制造费用,管理费用,贷:银行存款
2022-12-13
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