是按开票的税率1%计算增值税

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师小规模纳税人有优惠政策 按1%缴纳增值税 那么做账的时候是不是还要按照3%的 征收率来做呢 然后按照1%来缴纳,那么怎么做分录呢
请问,小规模纳税人,按季度申报增值税,做账的时候按1%价税分离确认的收入,季度未超过45万,那减免的税额要什么时候做账?4月份申报后做账还是1到3月确认收入的时候一起做了?
老师小规模纳税人季末确认减免税收入时,是包括30万以内的普票和2%的专票的减免收入吗,然后确认收入时直接按1%计提税,30万免税收入是3%还是1%确认营业外收入,
老师,我是小规模,每个季度的30万收入价税分离是按照3%还是1%来填呢
老师,小规模开普票,票面税率1%,增值税申报的时候怎么免税额是按照3%来转换的,不应该是免税1%吗?那做账的时候计入营业外收入免税优惠科目是按照1%计提还是3%
                老师,为啥要隔三差五的提取备用金,而不是从公户里直接付款呢?
老师您好,租赁一个小区底商开超市,一年3万租金,如果我要让对方开发票 是不是得收我税点,我想知道 开房屋租赁发票需要交哪些税,税率分别是多少,谢谢
合伙企业自然人股权转让,要交印花税嘛?
建行利息得了46.83请问分录怎么写
补23年7月之后的账,23年6月有计提工资,现在不确定是否实际发放,之前员工已经离职,取消计提比较好,还是参照上月发放工资记录做已发放工资(之前月份发放工资贷方都是其他应付款,没有用银行存款或者库存现金发放)
做固定资产卡片饮水机3台624000元做一张卡片可以吗,属于什么类型折旧年限?
你好,一般纳税人企业,在今年5月末汇算2024年企业所得税时因调增补缴企业所得税200元。执行小企业会计准则,这200元会计分录怎么做?谢谢
老师,您好!公司属于建筑业,给对方公司开的9个点的税率,对应的进项能收3个点的进项票吗?对方23年的时候把3个点税额,开成了9个点,想在本年置换出来!这样有风险吗?
你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢
付银企直联服务费75万元可以一次性计财务费用手续费吗?
老师,如果是超过30万呢?申报的时候好像是会默认3%税率,然后要去填写一个减免性质
在减免税明细表2-4列填减免的2%
意思是不管超不超过30万,税率都是1%来填写吗?只是申报的时候填写一个减免性质
意思是不管超不超过30万,税率都是1%来做账吗?只是申报的时候填写一个减免性质
不是,开的是3%专票就不减免了,只是开的1%的才减免2%的税
好的了解。我们是不开票收入,做账的时候,是不是不管超过30万还是没超过30万,销项税额都是按照1%来做账
是的,就是那个意思的