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你好,23年12月取得的专票,因对方失联异常,我这边税务局要求进项税额转出24万,成本不用动,只需在10月所属期转出即可,那我这24万会计分录该怎么做?谢谢

2025-11-04 11:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-04 11:59

借:成本或费用
贷:应交税费-进项转出

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快账用户9481 追问 2025-11-04 15:45

借:成本或费用的话不就影响25年的损益吗?

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齐红老师 解答 2025-11-04 16:08

因为前面没有抵扣企税,现在转出可以抵扣

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借:成本或费用
贷:应交税费-进项转出
2025-11-04
三种做法分析如下: 做法一:最合规,税务认可,但老板要补税不愿接受。 做法二:与实际业务不符,税务可能质疑,有调利润、逃税嫌疑。 做法三:收入确认合规,暂估成本若有依据,税务较可能认可,相对更优
2025-02-21
借以前年度损益调整, 贷应交税费应交增值税进项转出3439.82。 然后,你上面的这个主营业务成本汇算清缴纳税调增。
2025-03-06
您好,直接用未分配利润
2021-11-10
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
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